只要第四季度全额纳税就可以

老师你好,我们企业是小规模纳税人,前三个季度都没有超过30万的销售额,第四个季度超过30万了,年销售额超过120万了,第四季度报税还需要把前三个季度免的税补上吗?还是光交第四季度的税?
小规模纳税人第一季度销售30万,第二季度销售100万,第三季度销售30万,第四季度销售400万,请问超过小规模增值税免税的季度还怎么交增值税,全年超过500万,要转为一般纳税人吗?
老师,我有个问题需要得到老师的帮助:小规模纳税人第一季度至第三季度销售额在30万以内,第四季度销售收入超过30万,年销售收入超过120万,那么只要第四季度全额纳税还是全年都要纳税呢?
小规模纳税人第四季度销售额超过30万了。但是如果按年度来算未超过120万?需要交税吗
老师,我想问一下小规模纳税人这一块是有什么优惠政策? 我搞不清楚的点是,他的季销售是30万是免征增值税的,假如第一季度是30万,第2季度是30万,第3季度是30万,但是第4季度超了30万,它是仅限于第4季度这30万缴纳1%的税款,还是全年都要交1%的税款
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
意思是哪个季度超就交哪个就行了吗?是按百分之一缴纳吗?
是的,只是季度不能超过,不是全年累计。 小规模季度含专票不含税销售收入30万内:普票的部分免税,专票部分按开票税额交。 小规模季度不含税销售超过30万:专票部分按开票税额交,普票按1%全额交。