您好 请问需要结转的表在哪里

企业年初未分配利润50万元,盈余公积12万元,本年利润总额300万元,所得税税率25%,本年不存在纳税调整事项,按10%提取法定盈余公积,向投资者分配利润100万元。要求:1编制计提、结转、交纳所得税的会计分录2计算净利润,编制提取法定盈余公积,向投资者分配利润的会计分录3编制结转利润分配各明细科目的会计分录4计算年末盈余公积、未分配利润和留存收益
公司2021年全年有关损益的资料如下:科目全年累计贷方发生额全年累计借方发生额主营业务收入8000000其他业务收入300000营业外收入50000主营业务成本4500000其他业务成本180000税金及附加30000销售费用350000管理费用500000财务费用250000合计83500005810000要求:1年末结转(1)结转收入类科目(2)结转费用类科目2.假设不存在纳税调整,按25%计算核算并结转应交企业所得税。(1)计算应交企业所得税应交企业所得税=(2)编制计算应交所得税的会计分录(3)编制结转所得税费用会计分录3.(1)计算企业本年净利润净利润=(2)按本年净利润10%提取法定盈余公积,5%提取任意盈余公积
甲公司为一家从事机械制造的增值税一般纳税企业。2015年度甲公司发生如下经济业务;(1)出售一项专利技术,售价45万元,款项存入银行,不考虑相关税费。该项专利技术实际成本50万元,累计摊销售额30万元,未计提减值准备。(2)结转固定资产报废清理净损失5万元。(3)年末某研发项目完成并形成无形资产,该项目研发支出资本化金额为200万元。(4)除上述经济业务外,甲公司当年实现营业收入10500万元,发生营业成本4200万元、营业税金及附加600万元、销售费用200万元、管理费用300)元、财务费用200万元,所得税税率为25%,假设会计利润与应纳税所得额相等,计算营业利润,利润总额,净利润。(5)确认并结转全年所得税费用。(6)年末将“本年利润”科目余额结转至未分配利润.(7)年未按10%提取法定盈余公积,提取任意盈余公积360万元。(8)年未将“利润分配一提取法定盈余公积”、“利润分配一提取任意盈余公积”明细科目余额结转至未分配利润。要求:(1)根据资料(1)至(4),(6)至(9)逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。(2)根据资料(5)计算甲公司2010年度营
甲公司为一家从事机械制造的增值税一般纳税企业。2015年度甲公司发生如下经济业务;①出售一项专利技术,售价45万元,款项存入银行,不考虑相关税费。该项专利技术实际成本50万元,累计摊销售额30万元,未计提减值准备。②结转固定资产报废清理净损失5万元。③年末某研发项目完成并形成无形资产,该项目研发支出资本化金额为200万元。④除上述经济业务外,甲公司当年实现营业收入10500万元,发生营业成本4200万元、营业税金及附加600万元、销售费用200万元、管理费用300万元、财务费用200万元,所得税税率为25%,假设会计利润与应纳税所得额相等,计算营业利润,利润总额,净利润。⑤确认并结转全年所得税费用。⑥年末将“本年利润”科目余额结转至未分配利润.⑦年未按10%提取法定盈余公积,提取任意盈余公积360万元。⑧年未将“利润分配一提取法定盈余公积”、“利润分配一提取任意盈余公积”明细科目余额结转至未分配利润。要求:(1)根据资料①至④,⑥至⑨逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。(2)根据资料⑤计算甲公司2010年度营业利润,利润总额,所得税和净利润
该企业采用表结法年末一次结转损益类科目,所得税税率为25%。年终,按净利润的10%,60%的比例提取法定盈余公积金、向投资人分配现金股利。根据下列要求编制A公司的会计分录主营业务收入6000000(贷)其他业务收入700000(贷)公允价值变动损益150000(贷)投资收益600000(贷)营业外收入50000(贷)主营业务成本4000000(借)其他业务成本400000(借)税金及附加80000(借)销售费用500000(借)管理费用770000(借)财务费用200000(借)资产减值损失100000(借)营业外支出250000(借)(1)将损益类科目中收入、利得类科目的年末余额结转入“本年利润”科目2)将各损益类料目中费用(除所得税费用)的损失类科目的年末余额结转至本年利润科目3)假设A公司本年无纳税调整因素,所得税税率为25%,计算并结转所得税费用(4)将净利润转入“利润分配一未分配利润"科目(5)提取法定盈余公积(6)分配现金股利(7)计算未分配利润8.结转未分配利润
企业按照收入实现制记账,增值税借方科目是什么呢
老师 我们老板让我统计应收 我们不是卖托盘的吗 我平时统计应收是按照开出去的发票统计应收 但是老板让我按照发出去片数统计应收 这有个问题就是 今年还有收取的去年的货款 我是应该直接按照客户名称来统计应收合适还是年份的 ? 不太会了
老师:比如说我们开了发票到房联,业务员拿2万提成,然后我们给业务员转提成,给他们申报劳务费,业务开发票给我们,他们用个体户业务员自己的名字开发票给我们可以吗?
老师,请问,定了当月第一天的汇率做为当月收款,结汇的汇率,那请问期末调汇用的是哪一天的汇率?
老师。25年度所得税收入。我们是养老院。下乡适老化、无障碍改造收入,可以享受10%减计(90%计入)优惠吗?年度所得税申报
老师,如果企业所得税汇算清缴管理费用社保和国税局系统有几元差可以吗
老师 我们给一家公司售卖产品 这家公司付我们人员工资 平时开销费用的 百分之八十, 然后利润是对半分 所有的费用发票 开给公司了 那我们公司就只有收入 没有费用发票 这种情况 怎么处理账务 这家公司需要给我们开什么费用发票吗
老师,备考税务师,需要买教材吗?
老师汇算清缴时,基础信息表的从业人数按什么填?我们小规模,按季度所得税表还是按自然人扣缴端个税上申报的人数?咋填咋算
在越南,招待费的进项税可以抵扣吗?