在那个A105000表的利息支出栏

老师您好,汇算清缴财务费用没有发票纳税调增填写在哪里?
老师,小型微利企业汇算清缴时,营业成本没有发票的金额,在哪个表哪一栏里调增呀?
老师,做汇算清缴的时候,我那个财务费用 利息支出是负数,在那个纳税调整项目明细表中,那个利息支出那里需要填写吗?
您好老师,22年银行手续费未入账,今年入账了做的以前年度损益调整,问题一:那2022年年度财务报表这个费用要填写在利润表里吗?问题二:做22年汇算清缴填写在纳税调整明细表哪个栏次内?
老师 您好 22年年报利润表中所得税费用这一栏的数汇算清缴时是不是需要调增呀 是的话应该填在哪一栏呢
老师,有盘盈和盘亏的情况下,盘点的实际数量与系统差异占盘点存货品类的占比,还有占抽盘总货值的占比,怎么计算?
老师想问您一下,我们和客户,现款现结的情况下,我们还需和客户签署发货合同吗?
我是一个企业的会计,刚接手的公司第三季度资产负债表显示,以前年度都是未分配利润负30多万,其它应付款50万,老板说想把度的利润做成扭亏为盈,开始交点所得税,可是这在次年五月汇算清缴时补平以前年度亏损且又要做到不用让税局退税,因为退税要查账,该如何调账。
你好,老师,我们账务是代账做的,我们是工业企业,1.公司23年4月份注册的,到24年底报表利润18万多,25年到10月,今年10个月利润做到89万了,库存虚高到1000万了,2.其他应收款资产负债表虚高到134万了(代账提交的科目余额表里面的其他应收款只有社保2.6万),3.往来乱七八糟,4.全厂10月份工资共53万,生产占了40万,是否能调整,以上问题要按什么步骤调整,麻烦老师给分析分析报表
为降低企业利润,享受小微企业政策,公司领导组织,找人虚开一百多万发票,让做进研发费用,我应该怎么办?到底应不应该离职,担心明年查的时候对付不了。
员工工服进项税抵扣吗?
个体户定额定期征收要建账吗
我想问一下建筑施工企业,他在项目当地是要预交企业所得税的,他这个预交企业所得税的这个税基,这个收入是含增值税收入还是不含增值税收入?
老师,有道题是:12月份付了12万(10-12月份的房租),我做会计分录: 借:管理费用 3万 其他应付款 9万 贷:银行存款12万 对吗
杭州聚舜电子商务有限公司 企业税号 91330106MA27X0LF3C 金额:12.4元 名称:有机亚麻籽 单位:罐 数量:1老师帮看看这个发票开对了嘛
是这样的老师,我们公司有笔借款,是以法人名义去银行贷的款,再转到公司账户,公司作为担保,用于公司经营,利息也是每月从法人个人账户划扣,因为没有发票,只有法人支付利息的银行流水,我做的账是,借:财务费用——利息支出,贷:银行存款,准备在次年汇算清缴时纳税调增,不知道这样处理合适吗?
是的,就是那样操作的哈
老师刚刚您说的在A105000纳税调整项目明细表利息支出栏调增,请问一下是填在账载金额,税收金额,调增金额,调减金额等4列的哪里呀?
税收金额填0就调增了
哦,意思是把具体发生的财务费用填在账载金额那里,税收金额填0,是这样理解吗?老师,还有个问题也想咨询一下,我们公司有张普票是2021年1月就开出去的,现在如果退回来,我这边还能红冲吗?
现在可以红冲的哈,直接红冲本年的销售收入
哦,好的老师,我除了在今年的账上做负数冲减本年销售收入外,与此同时这张发票还需要在开票盘里开负数发票处理吗?或者还需要做其他处理吗?
是的,需要开票红冲的
好的老师,这发票都开了2年多了,我在税控盘里还能开负数发票冲掉吗?
可以开的,没问题的哈
好的,谢谢老师指导!现在还存在个问题,就征对刚刚2021年开出去的这张10万元的发票,我们正在和对方(对方是事业单位)协商处理此事,有一种方案是,因为现在财政资金紧账对方单位支付开票金额的60%,剩余40%就化债处理,以后我公司不能再追究,老师我想问的是,如果上上面的方案执行,那剩余40%的应收账款该怎么做账务处理啊?
抱歉,本学堂答疑规则:一事一问,已超出前边的问题范围