同学,你好 固定资产清理后如何纳税申报 1、销售使用过的固定资产同时具备以下三个条件的免征增值税. 第一、属于企业企业固定资产目录所列货物; 第二、企业按固定资产管理,并确以使用过的货物; 第三、销售价格不超过其原值的货物. 其中有一个条件不具备就属于财税[2002]29号文件所说的应税固定资产按照4%的征收率减半征收增值税. 2、符合免税条件处理固定资产收入填在《增值税纳税申报表》第八、九行和附表一的第三项免征增值税货物及劳务销售明细内; 3、不符合免税条件处理固定资产收入填在《增值税纳税申报表》第五行,按4%计算税额填在21行,减半征收的减征额填在23行.在附表一的第二项简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细内填写详细情况.】

老师您好,请问固定资产清理分亏损盈利吗?如果清理的固定资产比购进多卖钱,怎么处理账务做分录呢
老师您好!请问关联企业之间借款收取利息要缴税吗?什么税种?怎么账务处理?谢谢!
老师您好!请问固定资产清理怎么缴税?怎么账务处理?有什么相关政策?谢谢!
老师您好,关于个人年收入不超12万免缴个税相关政策是怎么样的,有相关条文吗?谢谢!
请问老师,固定资产处置损失,企业所得税汇算清缴为什么要填写A105090,是哪个政策规定的呢,请老师发一下政策文件,谢谢
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?