若对方没有认证抵扣,由销售方提交

老师,已勾选增值税专票作废是销售方开红字信息表还是购买方开红字信息表?
购买方已经把专票抵扣了,现在要开红字发票,是要由销售方先伸请红字信息表还是由购买方伸请红字信息表?
我们是销售方,给购买方开的专票税号错了红冲,红字信息表应该是购买方提交吗?未认证抵扣
老师,跨月已经认证的发票,到底是购买方开红字信息表。还是销售方开红字信息表。
老师 进项发票已认证 先提交红字发票信息表 然后由销售方红冲 那销售方还要给到购买方红冲发票吗?
老师好 前面会计 12月份暂估了120多万 我这个月怎么做 不怎么理解暂估 麻烦教一下
对方公司对我们的长期股权投资,我们是被投资方,收到投资款怎么入账?
老师 请问通常说综合税负率 是指税额/不含税收入, 这个税额指增值税 附加税 印花税 企业所得税? 包括工会经费和水利建设基金吗?
内账的收入是计当期的主营业务收入还是计当期实际收的现金 作为收入
老师,你好!专业分包,可以开工程款吗?
销项税额20000,进项税额5000,上月留抵税额8000,结转并计提未交增值税怎么做账?
老师,请问一般纳税人收取的平台服务费,给对方开具多少点的发票?
老师好!请问个体户查账征收的小规模还是30万内免税吗
报表上我修改一下短期借款,应收应付金额,其他项目金额会不会变动
今天接到税务通知说建筑公司开具建筑劳务发票,2026年开始不能简易征收,不能开具3%的税率,为什么呢。
抬头开错,还有内容开错,没有数量金额这些(前任开的),都算错,专票,一般纳税人, 有这些错误,是不是要跟购买方,确认下,是否勾选,开错一般能通过勾选认证吗
只要税号没错,一般都能勾选上。最好确认下
嗯嗯,也就是红冲之前,要跟购买方确认下,是这样吧,老师
是,红冲之前,要跟购买方确认下
老师,红字信息表导出后,保存,再开负数发票,导入,说红字信息表解析错误
检查信息表,再次确认是否存在错误或不符合要求的内容,再对该表进行重新导入验证,以验证是否完成解析