借销售费用,贷预付账款厂家车款。

老师,您好,我想问下汽车4s店给经销商的返利不给现金而是直接转到厂家系统的返利账户用来进车时抵车款怎么做账?厂家给开发票的时候在一张发票上把返利这一块开负数,发票最后的金额是扣除返利的金额又是怎么做账?
4s店收厂家返利,不是实际收的银行,是在一个系统里面不能提现的直接扣进货的车款,之前做的是借预付-厂家返利,贷营业外收入,借预付-厂家车款,贷预付-厂家返利。但是后面发现厂家返利直接抵扣车款的没有发票,现在要把预付-厂家车款减少怎么做呢
4S店,厂家有返利直接抵扣了进车的车款,但是比如一台车付20万,发票只有16万,剩余4万是销售折扣减的,那我收到发票怎么做呢,中间那4万冲减了的
厂家给我500元返点,可以用于抵扣货款 我进货3000元,用500元抵扣后,实际付货款2500元,是先付款后收货 1、付款时: 借:预付账款 2500 贷:银行存款 2500 2、收到货时 借:库存商品 3000 贷:预付账款 2500 贷:营业外收入 500 只是做内账。不涉及发票。并且这个返点不用减少成本
你好老师,我们公司是汽车4S店,汽车经销企业,厂家平时给我们的各种返利,是直接返厂家系统的一个虚拟账户,我们购进车子时车价的30%可以用这部分返利金额,然后厂家给我们开的购车发票是红蓝通票,红色部分就是使用返利的部分,这种情况,我向厂家进车的账务,分别怎么处理呢?以下是目前我们对返利部分的处理: 计提返利:借:主营业务成本 负数 借:应收账款—厂家返利 收到返利时:借:预付账款—厂家返利 贷:应收账款—厂家返利
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
做销售费用啊?那以后收厂家返利,做借销售费用,贷营业外收入吗?
对的,是的,是这么做的。
怎么会是销售费用呢?我们没有付钱都哇,收返利抵扣进货车款
你好,那你已经做了预付账款,你怎么做,你红要么就红冲不体现了。
抵扣的时候,营业外收入已经体现了哒。红冲是要借营业外,贷预付吗?
借预付账款,负数 贷营业外收入,负数
可以做借库存,贷营业外收入不呢?厂家返利直接抵扣车款,没发票的话,但是我们实际是收到车的了呀
可以的,可以这么做的。
那之前做的就可以借库存,贷预付-车款了是吗?
借预付账款,贷营业外收入。
没看懂,上面一条又说可以?现在又借预付,贷营业外
你好,你之前是不是他没有给你开发票,你做库存商品直接按照他给你开的发票的这一部分来做的。比如这个车的原值是100,他给你开的只有80,然后20没有开,你要体现的话,借库存商品100,贷银行存款80,营业外收入20,做这个不就可以了?
之前返利已经全部做借预付-车款,贷营业外收入了。现在就是要把预付减少,可以做库存的话,就是我上面问的能不能做借库存,贷预付-车款
可以的,可以这么做的。