你好,你当时借库存商品贷应付账款20万吗?如果是的话,借应付账款贷库存商品20,借库存商品16,贷银行存款16

4s店收厂家返利,不是实际收的银行,是在一个系统里面不能提现的直接扣进货的车款,之前做的是借预付-厂家返利,贷营业外收入,借预付-厂家车款,贷预付-厂家返利。但是后面发现厂家返利直接抵扣车款的没有发票,现在要把预付-厂家车款减少怎么做呢
汽车4s店铺一级经销商我们公司甲的店铺,现在老板又开了一家乙的店铺,厂家政策就是新开店铺给7折优惠购买试驾车一台,比如我们现在甲公司启票价格12万一台车子,然后甲公司开了机动车发票给乙公司用来做试驾车的开出去发票7万,两家店铺都是同一个老板,我们家公司开给乙公司这台车7万的机动车发票,但是乙方没有付钱给甲公司,因为同一个老板,乙公司没有打款给甲公司的这个账面怎么做分录,
4S店,厂家有返利直接抵扣了进车的车款,但是比如一台车付20万,发票只有16万,剩余4万是销售折扣减的,那我收到发票怎么做呢,中间那4万冲减了的
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
想请老师 判断下咱家返利是不是没入账(不太懂)。 汽车经销商,我们从采购第一台车开始 后续就会给返利,厂里根据经销商采购认为销售任务已经其他经销商办活动给最好也会给报销,厂里把这些钱全部都入到一个返利池中,只用去抵扣车辆成本。 比如 我们一台车50万,返利用了10万, 1账票面上第一行就是50万,第2行就是-10.最后价税合计就是40万。 那我入账就是按照40万价税分离入账的。 ( 我想知道厂里有没有给返利池中金额开给我们?)
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
老师,请问如果是个体户,几时报工商年报?
1,放弃个税返还 不退 ,是否操作选择点按哪里还是无需操作即可 2,放弃不申请个税返还 会有问题或者风险吗 请对应解答
电商主播公司 购买两块手表花了20万元,可以开票给公司,公司可以当费用入账吗
个体工商户查账征收的。需要交印花税吗?我看上面写的租房合同要交印花税。
个人客户在我们公司买了产品,然后通过就业局工会经费打款,备注的退休慰问,这个有问题吗
老师好:小规模纳税人,上两个年度,企业所得税年度汇算是亏损状态,那么2026年第一季度是盈利状态,并且盈利金额小于以前年度亏损金额,请问,2026年第一季度是否扣企业所得税?
代理记账公司,1个人怎么快速添加多家公司的办税员
代理记账公司,怎么样可以快速添加多家办税员
没有考虑增值税的。
就像这个付款是付的全部,加上负数的金额的
借库存商品 进项 预付账款, 贷银行存款 多支付的那一部分做预付账款 以后可以抵货款的。
开始付的时候就是做的借预付20,贷银存20。收到票借库存,进账,贷预付16。但是预付一直都会继续多呀,一直付款一直都是这种少开票的金额
而且少的金额不固定是按比例的,开出来才知道少了多少,之前我们也不知道
你好,那这个4万不允许你们抵扣以后的货款吗?
就是厂家有返利,比如50万,会按比例少开在正常的发票里。就是少的那部分,
同学,我的意思是这个4万多余的部分,你们单位能不能抵扣以后的货款,就是下一次这个车是18万,你只需要支付14万,会不会出现这种可能?
如果不会出现这种可能的话,那怎么叫返利啊?这不还是按照20万来付款?
返利不就是给优惠啊,他优惠哪里啦?
不是我们支付的一直是全款,但是开票下一次少支付。开票的金额一直都是这种少的
一直支付全款,不会下一次少支付
不知道是你们单位不会算账,还是对方不会算,20万的车给你买,返利4万,是16万,你不应该支付16万吗?你问一下对方吧。
光在发票上少开钱还是正常支付?这叫返利吗? 你自己再算一下吧。
返利不是返一个车,就是总的比如返50万。这50万返利抵扣车款也是会开票的。但是开票的金额会体现在按比例少开在发票里,那4万只是举例,
那你举的这个例子是不是不恰当,那后期你不是这个4万不就抵扣了,那你为什么还说这个预付账款一直对不起来 最后能对起来,只要能对起来就行 不凭你挂账就是了,这个又不是不允许挂账。
我发的那张发票之前,发票总金额是31万多发票金额,但是我们付款是全额付的35万。付的时候预付,贷银存。收票,借库存,进账,贷预付31。我付款和收票金额不一样呀,而且每次付款都是这种开票金额,我是说少的那中间部分咋做,付款和收票金额不一样
你好,不一致没有关系,最后肯定是一致的,如果还有差额的话,你就做营业外支出汇算清缴,纳税调增就可以了。
最后怎么会一致呢,预付只会越挂越多少开的部分,根本冲不平呀,那少开的部分不用做销售费用什么的吗
你好,本来这个车是60万,但是最后返利算出来都是40万 然后你需要支付多少钱,是不是最终是40万,然后发票也是给你开40万。
是很多车的,不是一台车的,很多车开出来的。