您好,这个的话,是按照22年实际缴纳的就行

21年没有计提11和12月的工资,在22年1月计提并发放,21年的汇算清缴中职工薪酬纳税调整明细表要怎么填啊
工商年报中单位缴费基数,包含22年补缴21年12月的吗?本期实际缴费金额是21年交的还是说22年交21年的也算
22年应付职工薪酬的贷方包含了21年12月的工资计提数,22年做汇算清缴时A105050表中的帐载金额需要将21年12月份的工资计提数剔除吗?
汇算清缴工资薪金支出,实际发放那栏,是填整个22年发放的借方金额,要包含22年发放了21年的年终奖及12月份工资吗?
汇算清缴职工薪酬表,工资薪金和社保,公积金填22年计提的金额(22.1月-22年12月)还是22年实际缴纳的金额,22年缴纳的话,就包括22年交21年的数了
老师你好,我想问一下就是公司老板实际工商也没有显示投资人,要打款到公司来,我是分录是怎么做呢,
外汇管理系统登录进去之后没有申报单,已经收汇了,这是什么原因
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
是不是汇算清缴表里,除了张载金额(张载就是22年计提的)然后其他就是填实际缴纳的
嗯对是这个意思的哈
税收金额是填实际发生额,还是张载金额呢
这个是按照实际的哈
那这样我张载填按22年,缴纳的又不是22年一整年,还包括21年的,和张载有差额,不是还得纳税调增
这个不影响,因为本身是一整年的数据
因为我张载金额比实际多,那不得调增要交税嘛
对,那样的话,你会有差异
除非实际缴纳的也按张载的填,才没差额,因为23年反正也把22年计提的交了
嗯对就是这个意思的
那这样,那实际金额就不是22年实际缴纳的了,实际发生额就是按2022.2月-2023.1月的缴纳金额来填了
也可以,你最终是一致的
好的,因为汇算清缴改几次了,得确定好,再错,专管员老师生气就不给改了
没事,理解了就好的哈