你好,22年交21年的也算
老师,单位缴费基数填写的是21年全年应发工资合计数吗,本期实际缴费金额是包含个人和单位21年全部的合计数吗?
工商年报中单位缴费基数,包含22年补缴21年12月的吗?本期实际缴费金额是21年交的还是说22年交21年的也算
老师,工商年报里的企业税费缴纳,比如增值税的数字要的是22年1月-12月呢还是21年11月-22年11月的金额
22年应付职工薪酬的贷方包含了21年12月的工资计提数,22年做汇算清缴时A105050表中的帐载金额需要将21年12月份的工资计提数剔除吗?
老师,好。我们属于21年的税,在21年没交,到22年才交的,哪现在填22年工商年检时,纳税总额填这21年在22年缴纳的数吗?还有22年12月份的税不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算进去吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
老师我这是2个问题
只要归属期在21年的都算吗?不管是22年交的也好
不好意思,是我理解错你的意思了,是在21年缴纳的都算,不管所属期是什么时候,只看实际缴纳时间是不是在21年
就是21年实际缴纳支出才算本期实际的对吗?因为我12月22年1月交的
2,单位缴费基数22年补缴21年的算吗
是的,21年实际缴纳支出才算本期的,22补缴的不算。
那缴费基数呢,12月算吗?22年补缴的
同学,都只算21年实际缴纳的。
当年补缴当年的算吧,那我们属于单位累计欠缴吗
当年补缴的也就是当年交的呀,当年不管你是补缴还是说怎么样,只要是当年花出去的钱都算。
单位累计欠缴金额那我这12月的算吗,因为我是22年1月交的
同学,这个问题前面有回答过你的,22年交的不算。 “22补缴的不算。”
不是的,你没明白我意思,我说得是单位累计欠缴金额,应该填不填数
单位累计欠缴金额那12月的算
因为你12月还没有实际交,填。
那22年补缴21年产生的滞纳金算吗
同学,滞纳金不属于。
滞纳金怎么记账
借营业外支出 贷银行存款。