您好,一般纳税人的话,是3050*13%-550*13%=325 然后小规模是450*3%=13.5 最后的话,是维持
甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人,年不含税销售收入为5 000万元,销售货物适用增值税税率为13%,年不含增值税可抵扣购进金额为300万元,购进货物适用增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。甲公司在销售过程中既有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务不含增值税销售额为500万元。 请对上述业务进行税收筹划。
甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人,年不含税销售收入为5 000万元,销售货物适用增值税税率为13%,年不含增值税可抵扣购进金额为300万元,购进货物适用增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。甲公司在销售过程中既有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务不含增值税销售额为500万元。 请对上述业务进行税收筹划。
甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人。年不含增值税销售额为5000万元,销售货物适用增值税税率为13%;年不含增值税可抵扣购进金额为300万元,购进货物适用增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。销售过程中既有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务的不含增值税销售额为500万元。【工作要求】请对上述业务进行纳税筹划。
甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人。年不含增值税销售额为3000万元,销售货物适用增值税税率为13%;年不含增值税可抵扣购进金额为500万元,购进货物适用增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。销售过程中既有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务的不含增值税销售额为100万元。【工作要求】请对上述业务进行纳税筹划。
北京超云股份有限公司为一家工业企业,属于增值税-般纳税人,年不含税销售额为5000万元,销售货物适用的增值税税率为13%,不含税可抵扣购进金额为700万元,购进货物适用的增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。北京超云股份有限公司销售过程中既有开具增值税专用发票的业务,也有开具增值税普通发票的业务,其中,开具增值税普通发票的业务不含税销售额480万元。现有两种筹划方案可供选择:方案一:继续维持增值税一般纳税人身份。方案二:将开具增值税普通发票的业务分立出去,重新注册个北京超云实业有限公司,并将不含税销售额控制在480万元或以下。此时北京超云股份有限公司仍为-般纳税人,北京超云实业有限公司为小规模纳税人。
老师 个体工商户 用法人给我们打钱 但是他们需要发票 发票户头开他们个体工商户的名字 没有问题吧
你好,老师暂估入库第一步这个价格就是不含税价格办理入库是吧?
老师,请问一下应收账款A 借方421018.65 ,其他应收款借方A 730000万,可以调到一个科目嘛?借其他应收款 贷应收账款
老师,我开票本来应该开139105,其中一台手机少开了100块,导致开票金额为139100,银行存款已经收到钱1391105,多的部分我报了无票要怎么做账
上月已经抵扣了,进项税额转出怎么做分录?
客户想注销清税,有留抵税额需要退给客户么?客户不要退,做清税注销会提示我怎么处理这笔钱么
2003年启用的设备(设备备查账显示),公司财务帐套里没有找到这个设备的原值(帐套是21年建立),现在有一张关于这个设备的升级改造5万元发票开来。这张发票怎么入账呢?
请问老师,我们客户退货,但退的货是好几张发票上的一部分货,我是不是要把对应的发票找出来,然后挨张部分充红啊?
打到公账的货款是6300,可以开6400的发票吗?
老师您好,支付银行手续费,后期可以开回来手续费发票,请问支付的时候,入账是:借其他应付款-银行名称 贷方:银行存款吗?