不可以的,你要么修改合同,要么修改发票。

老师,我们是和对方签署了会议服务的协议,对方开票内容是技术服务,这个票能用吗?
我们跟一家公司签订协议,服务内容是乙方依托自身在福建省的市场资源,协助甲方扩大在福建省内的市场份额和协助甲方主要技术、产品再福建市场的落地——那这样开的发票可以是*其他咨询服务*技术服务费吗?
老师,您好,对方和我们签合同,合同是技术服务,3%,正常的技术服务不是6%的税率吗?对方给我们开3%可以吗?
老师,根据合同内容,我给对方开发票,开的项目是不是(研发和技术服务服务*技术服务费)可以吗
我公司与外地一家协会签到了技术服务协议,我方是购买方,对方说他们单位的税务注销了,能否以他们工作人员个人的身份开票,然后发票备注栏里写明是他们协会的,看可不可以,我们这边税务说他说这样子应该可以的,到时候你走账还是走那个对公账户。
老师,一般装订凭证,一本是装订多少张纸比较好啊,或者多少号凭证
其他公司把员工派遣到我们公司上班,我们公司代发工资和交社保。请问一下代发给他的工资薪金是我们申报个税,还是派遣公司自己申报?
650万的2套设备2024年已全部确认收入,缴纳增值税。其中一套A设备300万,已收款195万,应收款105万;一套B设备350万,已收款227.5万元,应收款122.5万。现客户违约,提议将设备总计应收款227.5不再支付,退回1台B设备后平账,并要求我司开具红字发票350万,请分析一下我司涉及的各种税费税务风险
审计报告的报表和税务报表可以不一致吗
郭老师,老师,您好,所得税的汇算清缴A105050表只填的工资,漏填了社保,这个还需要更正申报吗?
中级会计考试报名条件?
建筑公司按合同收入印花税按季申报,但是后面没有收入就没有按季申报,像这种应该怎么处理呢?
老师,就是比如别人一个装修好的酒店,买200万,然后不摊销,怎么写分录,
外贸企业,2月收到采购发票,借库存商品 应交税费-增值税-待认证税额 贷应付账款,我4月出口进项发票勾选,是不是借应交税费-增值税-待认证税额 贷应交税费-增值税-进项税额 提交退税申请后因资料不够还需要补齐就撤销,按我是不是不用计提退税金额,只要做认证发票会计分录?
老师您好,请问一下老板征信有点花,这个做贷款哪家银行好做一点啊?