你好。现在先做一笔负数分录,就是对应这笔红字发票的。 然后咱开错了,后面不是还开正确发票吗?正确发票这个税金就把前面交的税金抵扣了。

老师,我在9月份有几张发票做在同一张凭证上,有一张发票错了,要这个月红冲发票,重开蓝票。那会计分录我是把其中(红冲发票)的那张部份红冲,还是把原凭证上的全部发票都红冲。再做一张凭证?
老师包河区的 9月份是一般纳税人开了一张6%的普票,现在转小规模了 发现之前那张票开错了,现在还红冲了重新开6%的了。这个会有异常吗
请问上个月月底开张机动车发票,到9月份月初红冲,那么这张发票相应已经红冲了,但上个月开出这张机动车发票是要纳税对吗?那么到9月份红冲那张也是冲数是吗?
老师 7月份开给A客户的发票开错了,未认证隔月退回了, 现在销售方要先冲红再重新开具, 请问,开错的那份发票进项那张证明处理?
老师9月我红冲了一张8月的发票,原因是发票章盖错了,9月又另开一张,我在申报增值税是,9月的销售发票填了,那我红冲那张填哪里?如果不填红冲那张就要交税
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
我已经开了新的发票,我再开一个红冲的发票,也就是新开的这个发票不需要预交税就可以,是吗?
对的,是这样的,对的,因为税款前面交过了。