你好,就按照开的三张发票交税

12月一张专票信息开错了(借;现金1600 银行1600贷主营业务收入3168.32 应交增值税31.68)1月费忘记红冲了,在2月份红冲了。1月开了一张正确的(此时1月份的这张发票怎么入账)
6月份开出两张一样的专票不小心冲红冲错成另一张了,金额都是一样的,7月份发现已经冲红了,需要交费吗
现在是12月份,8月有一张专票税号写错,要红冲重开,如何红冲?具体步骤写一下
老师,我是小规模纳税人,按季度报税,我一月份开了10张发票,3月份要把它冲红,重新开,我冲红开发票要开10张吗,还是开在一张上就可以?
我1月份开错了一张专票,现在要冲红,报增值税影响不?