同学你好,这批设备直接卖出,并未计入研发费用,也没有使用,是不能享受加计抵减5%的
我们企业享受技术服务,增值税加计抵减10%政策。技术服务业务占全部销售额的50%才可以享受加计抵减。7月发生了一笔销售货物的业务,导致2020技术服务的占比是42%,请问7月报税还可以享受加计抵减政策吗?技术服务和全部销售额的占比,是按去年的计算,还是按今年的。不太懂这个占比的销售额是怎么计算。
老师,就是我在调整高新的报表有一项问的是研发费用加计扣除所得税减免,一个是享受高新技术企业所得税减免,这两个金额怎么算出来,今年利润总额是600万,研发费用是510万
老师,你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业,我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除) 填了”30955.17,现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人,《A200000中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表》中第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000,可能存在享受不应享受的优惠事项的问题,这个是什么原因?
老师您好!新出的高新企业增值税加计抵减政策我有两个问题不明白,第一:我们企业一到8月份入账抵扣的进项有2022年的发票,这个可以加计抵减吗?第二:是企业取得的进项有咨询费、评估费、办公用品,像这样的进项也可以加计抵减吗?
我公司是技术研发企业,享受加计抵减5%的企业,请问,有一批设备,是进货,然后加价直接卖出去的,不计入研发费用的。这批货的进项税额,可以享受加计抵减么?
老师您好,捐赠收入转给了法师个人微信没有转寺庙公户,这部分收入怎样处理能够合理合规,另外一小部分收入要直接给法师包红包或者微信转账给的法师费用,怎样操作能合理合规入账
请问下个人所得税今年养老金和职业年金的数据都填入养老金里了,现在想更正,把它们分开填数据,系统里怎么更正。还有一个人的职业年金今年的没填进去,现在想把之前的全部补录进去,要怎么操作!如果不更正有没有影响
老师,我的资产负责表里出现了在产品,我一直没有入过在产品的量
老师,我们今天给大客户发货200件,但是客户开发票是按照用多少开多少发票,开了120件得发票,剩80件未开发票。我想问问财务应该如何走账?
请问现在有一个小规模企业是7月注册的,但是一直7和8月法人的社保都是到大厅缴纳,没有走对公账户,没有流水,7月的个税也没有申报,那7月的社保费用还需要单独做凭证吗?
我们现在需要到手39500,给对方要开3个点专票,以及平台提现费用要3个点,这6个点都由对方出,那我们现在要收对方多少钱,才能到手39500
老师好,我们是一般纳税人,这个月我们的进项税大于销项税,我应该怎么做会计分录才能对得上增值税申报表呢?
我司是做贸易的,拉活猪到广东卖要收什么税,如果是屠宰好了之后拉去广东卖收什么税?
老师,由于老板另一个公司被例入非正常户,现在我们新开业的公司被关联了,数电票申请不了,开进来的发票也查不到。 这可怎么办
就是电商淘宝平台,收款是支付宝,现在支付宝绑定公账,请问一下,可以直接把支付宝的款转到个人的支付宝上吗?不直接转绑定的公账上 这笔款项通过平台到支付宝上,然后提现到个体户的公账上,老板想把这笔款项转到个人的私户上,请问怎么合理滴提到老板私户上,还不用缴纳税费