您好,这个的话,支付银行存款你们是吧

老师我收到石景山区项目奖励资金,奖励的是过去的项目,我有的是借:银行存款 贷: 其他收益 那我支出的时候怎么提现专款专用呢
老师,您好!请问收到政符补贴的专项资金入什么科目呢,我们企业是当地政府引进的,我们是做影视创作的,前期给我们的创作补贴金,是入专项应付款,还是递延收益呢?
老师好,收到政府专款专用的补助怎么指定现金流量呢,要求一部分用于人员工资,一部分用于采购项目涉及的专业设备
老师 房地产企业收到政府专项资金 支付的时候用什么科目怎么去提现专款专用呢
老师。农业科技有限公司,申请了政府资金。已经收到了。这笔款款专用,收的时候我怎么入账。然后我支付出去的时候要怎么做才能合理的提现出来这笔款明细呢?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
是的 银行存款 支出的时候 怎么区分这笔款呢
那到时候这笔款单独记账,单独是一个账户不是就可以了
没有单独账户 要设明细吗
对,最好是设置一个的