同学您好! 您好! 收到政府专项资金时,应记入“专项应付款”科目。支付时,应确保资金用于指定用途,并保留相关凭证。每月或定期,编制专项资金使用明细表,列明每笔支出,确保资金透明、合规。年终或项目结束时,进行清算,确保专款专用。

老师,我公司是建筑公司,和挂靠老板借有款,现交农民工保证金(这笔款到时候要退回来的),这笔款是打到公司的一个专用账户,该怎么做账务处理?既能冲减借款,又体现这笔款可以是应收回来的
老师请问我公司是政府成立的公司,公司现在收到财政所拨付的项目款(农业种植项目)到时候我公司是要确定收入和成本的,请问我做账是不是,借:银行存款 贷:专项应付款-农业项目 请问老师支付这边款项的时候我要怎么做账呢?
老师。农业科技有限公司,申请了政府资金。已经收到了。这笔款款专用,收的时候我怎么入账。然后我支付出去的时候要怎么做才能合理的提现出来这笔款明细呢?
请问老师,我公司收到的工伤商保理赔款,这笔理赔款已经打给员工了,发工资的时候付过去了。现在该怎么做账呢?
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
可是之前财务计入营业外收入里面去了。主要就是用于研发项目的。
可以通过台账重新整理一下
之前没有台账了 人家只给纸质版的明细账
同学您好,根据明细账整理也可以的