1.记录员工A的借款:将2000元备用金记为员工A的借款,这可以通过以下会计分录来实现: 借:员工A备用金 2000元 贷:公司备用金 2000元 1.付给员工B 500元:将500元作为员工B的工资支出,这可以通过以下会计分录来实现: 借:员工B工资 500元 贷:公司备用金 500元 1.从员工B上个月的工资中扣除500元:这实际上是一个工资抵扣的过程,可以通过以下会计分录来实现: 借:员工B工资 500元 贷:员工B上个月的工资 500元

1、根据企业本月职工薪酬汇总表计算,本月A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资35000元,车间管理技术人员工资20000元,企业管理人员工资25000元。2、按上述人员工资和14%的比例计算职工福利费。3、开出转账支票委托银行发放工资,实发工资为100000元,并结转代扣员工工资20000元。4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。5、用银行存款支付生产车间设备维修费1300元,企业管理部门设备维修费700元。6、接银行通知自来水公司委托银行收取水费12000元。其中A产品耗用4000元,B产品耗用3500元,车间耗用1500元,管理部门耗用3000元。7、企业开出转账支票支付本月电费36000元。其中A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间耗用2000元,管理部门耗用4000元。8、企业副总公出预借差旅费8000,用现金支付。9、企业开出转账支票结算本月通讯费13000元,其中管理部门10000元,车间3000元。要求,根据上述业务编制会计分录。
老师这个题怎么做啊 资料:1、根据企业本月职工薪酬汇总表计算,本月A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资35000元,车间管理技术人员工资20000元,企业管理人员工资25000元。 2、按上述人员工资和14%的比例计算职工福利费。 3、开出转账支票委托银行发放工资,实发工资为100000元,并结转代扣员工工资20000元。 4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。 5、用银行存款支付生产车间设备维修费1300元,企业管理部门设备维修费700元。 6、接银行通知自来水公司委托银行收取水费12000元。其中A产品耗用4000元,B产品耗用3500元,车间耗用1500元,管理部门耗用3000元。 7、企业开出转账支票支付本月电费36000元。其中A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间耗用2000元,管理部门耗用4000元。 8、企业副总公出预借差旅费8000,用现金支付。 9、企业开出转账支票结算本月通讯费13000元,其中管理部门10000元,车间3000元。 10、企业开出现金支票支付律师费用和审计费用12000元。 11、企业副总报销差旅费7500元,交回现金500元。 12、本月耗用材料汇总如下:A产品耗用60000元,B产品耗用50000元,车间一般耗用6000元,管理部门一般耗用9000元。 13、计提本月车间设备折旧20000元,管理部门设备折旧16000元。 14、用银行存款支付本月网络费用3000,其中管理部门2000元,车间1000元。 15、企业用银行存款支付车间半年用房租金9000元。 16、摊销本月车间应负担的用房租金。 17、月末按生产工人工资分配制造费用,制造费用总额为60000元。A、B两种产品全部完工。 18、结转A、B两种产品成本,并验收入库。 要求:根据上述业务编制会计分录。
老师,您好,我手上有两家公司,同一个老板的,有个员工在A公司借了备用金5000,实际报销4000(员工需要退A公司1000),但是在B公司没有借备用金,B公司的报销2000。我们打算在B公司给他支付1000(剩下的差额1000抵A公司的1000),我想问下两个公司之间的会计分录可以怎么做呢,这样可行吗
告诉我材料一批,价款40000元,增值税税款5200元,以银行存款付50%货款,余额暂欠 以上现金支付上述材料的运杂费600元 上述材料验收入库转结其采购成本 从银行提取现金20000元 一现金20000元发放本月职工工资 领用材料136400元,其中,a产品耗用81000元 B产品耗用43500元,车间修理费用6400元,公司行政管理部门耗用5500元 以银行存款支付本月产品广告费2000元 销售a产品500件,价款80000元 增值税税款10400元,款项已收到,并存入银行 以银行存款支付生产设备修理费2500元,咨询费用2000元 销售b产品500件价款50000元,增值税税款6500元,款项尚未收到 以银行存款支付本月销售产品包装费1400元分配本月应付电费7000元,其中a产品耗用3000元,产品好用2500元,车间好用1000元,公司行政管理部门耗用500元 分配本月职工工资40000元,其中生产a产品工人工资15000元 产品工人工资20000元,车间管理人员工资1700元,公司行政管理人员工资3300元
老师,员工休产假期间公司规定按生育津贴实际到账数发给员工,单每月过程中,公司先按2000元税前申报了工资,按扣除社保费500元后,按1500发放了工资,2000也计提了工资,社保500也缴纳了费用做了会计分录,那现在生育津贴到账了,如何记账呢?(实际是产假期间无工资,但先预付给员工一部分生育津贴,等剩余津贴到账后扣除期间支付额,按差额付给员工。但是这预付的生育津贴又申报了工资,缴纳了社保)
2025年报废库存商品记入营业外支出,汇算清缴成本支出明细表中-营业外支出是填 (四)非常损失吗
学校每年的资产投入是指那些内容
老师,个体户年度销售超500万,税务局强制升成一般纳税人,税率是多少啊
你好,我有一栋厂房现在要租给别人,我要交什么税,按什么比例交
老师,企业所得税汇算清缴108010、108020、108030都是有关境外收入的表,公司没有境外收入,可以不填吗
请问采购成本和费用怎么区分?
老师您好,企业已经完成实缴实收资本,请问需要在税务局系统做备案吗?
老师,请问下个体工商户跟小规模有什么区别吗
老师您好 、就是说我这电商要补申报25年的7-12月的电商数据,那我这可以先更正申报留底欠税,然后把进项票开进来下个月进行抵扣吗
内账,当时公司搞活动购入大米30袋成本价2000元,计入了销售费用2000元。然后卖出去了一袋售价200元,可以计入其他业务收入吗?还是计入什么科目合适,对冲的话金额是不一样的