同学,你好 615编码:与销售行为不挂钩的财政补贴收入
发票相关:我们收到两种发票---发票的货物或应税劳务、服务名称分别为1.*与销售行为不挂钩的财政补贴收入*2020-2021年度武汉市临床医学科研项目经费---增值税普票 2.*研发和技术服务*---增值税专票,我们是医药行业一般纳税人。除了第一种不能抵扣进项税,第二种可以抵扣进项税以外,这两种发票对于我们而言,还有其他区别吗?
15一般纳税人销售下列自产货物,可以选择按照3%征收率计算增值税的有)。A县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力B.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。C.以外购的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(含黏土实心.砖、瓦)D.用动物的血液或组织制成的生物制品E.以水泥为原料生产的水泥混凝土16.根据增值税相关法律法规规定,下列免征增值税的有()。A.企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为B.个人从事金融商品转让业务C.寺院举办文化宗教活动的门票收入D.单位为员工提供的班车服务17下列关于房地产开发企业中的小规模纳税人征收管理的表述,正确的有()。A房地产开发企业中的小规模纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税B,小规模纳税人应在取得预收款的当月纳税电报或主管税务机关核定的纳税期限向主管税务机关预缴税款C.小规模纳税人向其他个人销售自行开发的房地产项目,应开具增值税普通发票D,小规模纳税人销售自行开发的房地产项目,其2016年4月30日前收取并已回主管税务机关申报缴纳营业税的预收款
某首饰商城为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)零售金银首饰与镀金首饰组成的套装礼盒,取得收入51.98万元,其中,分别核算的金银首饰收入30万元,镀金首饰收入19万元,金银首饰的包装盒收入2.98万元。销售成套礼盒应缴纳的消费税。(2)开展金项链“以旧换新”活动,换出金首饰1200克,回收旧首饰600克,收取差价款12万元,并收取旧首饰折价补偿20元/克;“以旧换新”销售金项链应缴纳消费税。(3)为个人定制加工金银首饰,商城提供原聊含税金额29.38万元,取得个人支付的含税加工费收入4.52万元(商城无同类首饰价格);定制加工金银首饰应缴纳的消费税。(4)外购金银首饰一批,取得的普通发票上注明的价款400万元,外购镀金首饰一批,取得经税务机关认可的增值税专用发票,注明价款50万元,增值税6,5万元;6月份应缴纳的增值税。
问题两个: 一、植树节活动,收到各会员单位为植树节活动的转来的款,免税的增值税电子普通发票开什么? 二、其业务范围,可以开什么发票?一一列出,谢谢! 单位是学会,性质属于社会团体,非营利性性组织。其业务范围:开展有关园林方面的学术交流、科技知识普及、科学考察和技术咨询服务工作。
18:33问答详情23:58:06后或5次对话后问题结束你好,民间非营利组织,经营范围只有学术研究,交流活动,技术转让,软件评估与测试,环境试验这几项范围,上月举办了一个交流活动会议,收到了中国国际贸易促进委员会给我们的一个会议补贴,看着他们不是一个政府单位,要求我们给他开票,请问一下开什么发票项目比较合适呀?符合我们经营范围的呢?娜娜呢52023-06-1318:31发布18次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好你偶尔发生的;你直接开票即可;开现代服务*会议补助费;这样开按6%2023-06-1318:32不需要去增加临时税种吗?没有风险吗?
老师,我现在刚入职一家定制纸箱厂做内账会计,我不知道怎么入手,我自己写了一个账务处理的流程,你麻烦你帮我看看对不对,哪里错了以及哪里需要补充,万分感谢
老师您好!已冲红发票不用交税吧?
你好,2024年度整体税收462000,2025年有啥变动没有?是能增长多少还是下降啊?然后你。大致预测一下,给我简单写个情况儿, 2025跟2024差不多预测,设计行业,情况说明怎么写?
我们是做温泉水乐园,暑假期间招了一批临时工,可能就干一两个月,我们可以按雇员工资薪金给他们发工资申报个税吗?
你好,2024年度整体税收462000,2025年有啥变动没有?是能增长多少还是下降啊?然后你。大致预测一下,给我简单写个情况儿, 2025跟2024差不多预测,情况说明怎么写,我们是设计行业,承接全国,标识品牌设计
低成本生产不属于成本领先战略吗?注协给的答案是BD
我们是做温泉水乐园,暑假期间招了一批临时工,可能就干一两个月,我们可以按雇员工资薪金给他们发工资申报个税吗?
excel安装完成后Power query 无法使用是怎么回事 已经换装了另外一个版本也不行 这是哪里的问题啊
老师,小规模纳税人公司季末要计提印花税吗
老师给我们有一家公司准备注销了,20年到25年的房产税和土地使用税都没有交,21年公司就没有实际经营了,现在补交的话找不到当时的租赁合同,也找不到当时的房东,一次性要交很多税。怎么解决
增值税减免税申报表是选择什么减免,入账是做其他收益吗?
同学,你好 若是你企业收到的财政补贴是与销售行为不挂钩的财政补贴收入,则属于不征税收入,开具“不征税”发票就可以,由于没有发生增值税纳税义务,因此也不需要在《增值税及附加税费申报表》及其附列资料中填报。
收到的是卫健付给我们的党费经费,开是不征税收入,在增值税申报表中也不需要填写吗?
同学,你好 你收到的,不用填写
是我收到的经费收入,我开具的增值税普通发票也不需要填写此笔收入吗
同学,你好 与销售行为不挂钩的财政补贴收入,不需要在《增值税及附加税费申报表》及其附列资料中填报。