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收到党组织活动经费开了与销售行为不挂钩的财政补贴收入*两新组织活动经费的增值税电子普通发票,填列减免税以什么项目免税

2023-11-02 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-02 15:08

同学,你好 615编码:与销售行为不挂钩的财政补贴收入 

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快账用户9069 追问 2023-11-02 15:16

增值税减免税申报表是选择什么减免,入账是做其他收益吗?

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齐红老师 解答 2023-11-02 15:20

同学,你好 若是你企业收到的财政补贴是与销售行为不挂钩的财政补贴收入,则属于不征税收入,开具“不征税”发票就可以,由于没有发生增值税纳税义务,因此也不需要在《增值税及附加税费申报表》及其附列资料中填报。

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快账用户9069 追问 2023-11-02 15:35

收到的是卫健付给我们的党费经费,开是不征税收入,在增值税申报表中也不需要填写吗?

收到的是卫健付给我们的党费经费,开是不征税收入,在增值税申报表中也不需要填写吗?
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齐红老师 解答 2023-11-02 15:39

同学,你好 你收到的,不用填写

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快账用户9069 追问 2023-11-02 15:46

是我收到的经费收入,我开具的增值税普通发票也不需要填写此笔收入吗

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齐红老师 解答 2023-11-02 15:47

同学,你好 与销售行为不挂钩的财政补贴收入,不需要在《增值税及附加税费申报表》及其附列资料中填报。

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同学,你好 615编码:与销售行为不挂钩的财政补贴收入 
2023-11-02
同学, 你好,计算当中。
2023-05-30
你好 ;    对于你来说的话 ; 如果是 不征税率发票 是不能抵扣的   ;正常税率发票是可以抵扣的;   都可以拿来入账的   
2021-09-01
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-04-08
借,管理费用~业务招待费5091 贷,银行存款5091 纳税调增5091×40% 这个不做账,只是申报表填写
2021-09-12
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