你好,你支付出去的房卡怎么做的?

老师:我们是足浴个体户店做内账,员工宿舍和水电费我在他们工资里面扣了,然后出纳在把扣下的这个钱付给房东,会计分录我要怎么做
你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提,已经计提了8个月,之前做的会计分录:借:管理费用,贷:其他应付款-单位往来,现在本月提前支付了这一笔一年的费用,是员工借支付的钱,做的会计分录是:借其他应收款-员工往来,贷库存现金,现在钱付了票也来了,问这个怎么做账呢
老师请问:我们租的员工宿舍退房的时候因为我们提前退房,房东扣下了租房押金,现在也没法让房东给我们开收据什么的了,请问:1、我们能去税务局把这个押金作为房租费代开发票吗?2、如果能代开发票,产生的个税怎么做账呢?3、如果不能代开发票,现在又没有任何单据做附件,这个又怎么处理做分录呢?
老师我想问一下,之前交房租给了一千块押金,做的会计分录是 借:其他应收款-个人往来 1000 贷:银行存款 1000 现在这笔钱收不回来了,应该怎么写分录做账
员工把宿舍的房卡弄坏了,赔了一笔钱进来,收到钱该怎么做会计分录呢?这个宿舍也是租的
老师,我2025年做了增值税申报表未开票收入,2026年3月开了发票,怎么填写申报表
老师,请详细说一下互贸区一抵九的政策
老师,税前金额和含税金额什么区别?
老师,请教下 五金,其他加工,现在税务编码是多少,20105还能用吗
老师公司购买房屋的那些税可以计入固定资产里面呢?
合同印花税按次缴纳,借:税金及附加,贷:银行存款,这样可以吗?还是走应交税费?
总分公司怎样申报工商年报?生产经营和社保信息填汇总数据还是各自填自己的?总分公司税务方面是各自申报增值税,财务报表和企业所得税汇总在总公司申报
我们在一笔股权500万在A银行,现在这家银行要合并给另B银行了,那现在我们就把我们在的股权折价卖给个人C,但A银行说股权转让协议要用他们的版本,协议里的转让价款是500万,付款时间是协议签署后3天内支付,我跟A银行说我们是折价卖给C的,且3天内C不可能付得完款,A银行说:我们写是这样写,后续你们自己落实转账时间问题,我们不过问,只要你们双方同意就行,请问一下A银行这个说法成立吗?@董孝彬
老师,请问我司收回一笔土地占用费,但是这笔费用是土地被征手后的占用费,资源中心的意思是由我们收着,日后结算这块土地管护费时抵扣,那现在这笔占用费账务处理是先挂帐还是可以转为营收呢
编制现金流量表时,日常于老板的往来计入哪里?
都还没做账呢,需要一整套,感觉有点拿不准
你好,支付出去的和收到的有利润吗?没有的话借其他应收款贷银行 收回来做相反的。
没得利润,就是员工走了,房卡也丢了,他们赔了个做房卡的钱。但如果是有利润的话是要做其他业务收入和其他业务成本吗
对的,是的,是这么做的。
我刚刚问了,这个房卡购买的时候计入的是管理费-开办费去了。现在赔付啷个处理呢,他们说为了增加惩罚性,原卡10块,收了员工12块,有差额收入
借银行存款,贷其的业务收入应交税费。
那之前的是做的费用哦,这笔其他业务收入,没得其他业务成本去匹配的
借其他业务成本,借管理费用,负数 这还不好做吗?
你的意思还是把之前的费用调账到其他业务成本里面去?
对呀对呀,你也可以不调整,没有成本就是了。