咨询
Q

你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提,已经计提了8个月,之前做的会计分录:借:管理费用,贷:其他应付款-单位往来,现在本月提前支付了这一笔一年的费用,是员工借支付的钱,做的会计分录是:借其他应收款-员工往来,贷库存现金,现在钱付了票也来了,问这个怎么做账呢

2023-06-26 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-26 11:13

同学你好 借费用科目 贷银行存款

头像
快账用户6818 追问 2023-06-26 11:31

不是 老师你这个回答看不太懂,我这边是现金预支给职工付的

头像
齐红老师 解答 2023-06-26 11:33

借其他应收款 贷银行存款/现金 发工资抵减吗

头像
快账用户6818 追问 2023-06-26 12:40

不抵减 就是发票来了要怎么冲销的问题

不抵减 就是发票来了要怎么冲销的问题
头像
齐红老师 解答 2023-06-26 12:49

借其他应收款 贷银行存款 借费用科目 贷其他应收款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 借费用科目 贷银行存款
2023-06-26
你好,剩下的应该是借其他应付款贷库存现金吧。
2021-07-03
你好 9.11做一笔分录,借:管理费用_差旅费,贷其他应付款_员工 9.22支付时做分录,借,其他应付款_员工,贷库存现金 是的 这样来做账 。
2020-10-06
借其他应付款贷财政补助收入
2022-08-03
借其他应付款贷财政补助收入。
2022-08-03
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×