你好,员工出差住宿的专票可以抵扣
老师,我们公司交行开过一个户,但账套里没有体现,现在交行销户了,余额转到公司的账户中,做营业外收入吗?
郭老师,工程服务7月19日签的合同,工人是8月开始请的,我们8月开始买材料入场,8月开发票,我能9月申报预缴增值税和所得税吗
老师好,我们平台可有关于医疗科技公司方面的实操?请问这样公司当主管,可要注意哪些?没做过,不知可难?感谢
老板买了部手机,给项目打卡用,这个可以报销不
老师,遇到小人并吃了她的亏怎么反击?
附加税影响损益吗,收到2021年退的附加税如何做账
老师您好,公司的股东或者员工把汽车租给公司是需要给员工报个税的吧?可以无租金订合同吗?
我们给挖机工人打款按照临时工工资了。这个必须要他们给我们提供原件收据么 没有收据只报个税可以吗
老师,公司有进销存系统,我做账的时候主营业务收入和主营业务成本是不是可以不写明细了,因为他们的进销存财务接口(可以入到用友的)没有列明主营业务收入——某商品,而是统一归类到主营业务收入——某门店
老师单价开票的时候低,成本还挺高,怎么补救
不是出差的票,是董事长自己住的,有的是招待供应商住的
这个不能进项抵扣的
那哪些情况的专票是不可以抵扣的 有具体的内容吗
不得抵扣进项税额的情形汇总 https://www.163.com/dy/article/FH5N7CO30519G2F0.html
谢谢老师,那老师上面讲的供应商招待住宿或者董事长自己住宿开的专票都做在管理费用-业务招待费里面吗
是的,这个计入招待费就是了
好的,那我把那些餐饮票和住宿票退出来不能认证
董事长在你们公司领工资没呢?
领工资哦
那就计入管理费用-福利费,只是进项做不抵扣勾选
好的,老师我还有个疑问,就是象这种对方开专票给我们不能认证的,那在发票认证平台上不是一直挂在那会不会有什么影响。一班有没有什么处理方法?
需要做不抵扣勾选的
哦哦明白了,那老师做那个福利费的分录帮忙写一下,我不确定我做的对不对
全额计入福利费,不用做进项的科目,做不抵扣勾选
好的好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。