19年四月份开始的 可以
老师您好!我想咨询一下我们企业2020年享受过留底退税政策是不是以后我们就永远不可以享受即征即退政策,即使我们以后把留底退税税额缴足也不可以享受是这样的吗?
老师 今年那个增量留底退税的制度不是有新规定嘛 先进制造业 包括科技研发的那些个单位 而且达到的要求也有所降低 那像这种情况 如果是单位有进项税额留底的情况是不是都可以退呢 用不用拿进项构成比的60%呢
请问增值税增量留底退税,连续六个月税款增量留底大于0,第六个月增量大于50万,是只要满足任何连续的这六个月条件,然后任何时候申请都可以吗。比如今年1到6月份满足条件,第六个月增量50万,然后我9月份申请退税。8月底增量留底10万,9月份增量留底退税是不是就是按8月底的10万。假设存量是0
老师你好,麻烦问下我现在增值税纳税申报表上有留底,现在政策不是让留底退税吗,如果不想退的话,做未开票收入下个月在开了发票的话,可以在冲出来吗
老师好,生产型企业,增值税申报表10月的软件即征即退应纳税额5万,一般项目期末留底税额是4万,免抵退税额8万,11月能不能退看10月期末留底税额,那是不是可以退4万,退税和软件即征即退应纳税额没有联系对吧,退税看期末留底税额就可以对吗?
股权转让问题, 公司有2位自然人股东,股份各占50%,注册资金1000万,已实缴150万。现打算稀释股权,2位股东降低占比,用投资公司注资剩余850万。账面未分配利润800万。那么转让股权需要交的个税是否 =(800-150)*85%*20%=110.5个税?
国资委是甲公司唯一股东,甲公司注册资本金2800万其中货币2500万,实物300万,国资委也是乙公司唯一股东。现国资委将所持有甲公司100%股权以无偿方式转让给乙方,请问甲乙公司如何做账?涉及哪些税收?
老师好,专业技术服务的大类可以开信息系统服务吗
应该给我们公司5万服务费,开票给客人18000,剩下32000 作为购货款,怎么写分录
一般纳税人小企业会计准则,24年有2万投资款没注意挂往来款了,这个怎么办?
老师请问这4个选项有什么不同吗?
公司营业执照注销后,接下来是不是就要把印章那些注销掉就行了呀?
老师好,公司网络布线费用计入哪个会计科目?
这个执照可以开运输类发票么
项目质量评估报告发票备注用不用填写项目名称
可以放弃啊,只要你税务局那边不强制你们退就行。
如果不想退,也是可以留着以后抵扣对吗?
是的,对的正确的是怎么做的?可以的?
好的郭老师。再请教您一个问题,昨天我一个会计朋友问她那边一个饭店要转让出去,在税务上或者财务上需要注意些什么?
你好,股权转让变更吗?
出股权转让书就可以了,把之前所有的账务处理都给对方做交接就行。
对股权转让。 不涉及税务上的问题吗?
你好,印花税和个税需要交税的
它是个个体工商户,印花税按印花合同交,个税按未分配利润的20%交吗?
你好,买卖合同印花税个体户不用交。
个税是查账征税的吗?如果是查账征税的话,根据年累计利润总额减去弥补亏损 减投资者扣除费用,按照这个之后再来缴纳。
对,查账征收。投资者扣除费用是什么呢,是营业执照上的金额还是?
哦,一个月的起征点5000。
哦,明白啦。像这种情况税款是去税务局做股权变更的时候缴纳对吗?
你好,这个是生产经营所得的。 和股权变更没有关系。
那这个算是交的什么税款? 按照您上面说扣除各项费用之后,乘以一个税率还是怎么? 那转让的时候,不是应该去税务大厅改店铺名字吧,这个时候缴税款吗? 不太明白这个流程
较大的生产经营,否则查账征税的,根据利润来交税,他缴纳生产经营所得,企业缴纳的是企业所得税,一个道理。
缴纳的是生产经营所得,企业缴纳的是企业所得税,和企业是类似的。
哦,好像明白了。就是转让的时候不需要等到季度末报税的时候缴纳,转让时就得交。 还有一个这转让的时候肯定去工商部门做备案,那去税务做备案的时候去交这个经营所得,是这个意思吗?
股权转让是你们单位作为股东吗?是的话,你自己申报,不用去税务局、工商局单独申报,按季度申报的话,在季度申报就是了。
不是,就是个人转给个人的。一个饭店,个体工商户。
你好,那你七夜不用动的,这个是股东双方缴纳。