是的,计入福利费,合并工资交个税

请问老师,公司购买的实物用于员工福利,我可不可以这样做,购进实物,借:管理费用 贷:银行存款 然后在工资表里把这些福利折成现金记入个人工资薪金中,代扣代缴个税。 就相当于发的福利没有走应付职工薪酬 —福利费,没有单独体现,这样可以吗?但是最终也是代扣代缴了个税的
老师好!中秋节公司要发每个人福利,一人200元。其中有两人不是公司员工,会计说不用制表,干脆以买月饼赠送。意思我以借款名义,让出纳将钱转入我个人卡,由我去购买月饼,到时将发票、填费用报销单及写收据来冲抵借款,老师请问一下这种操作是否可行?是否违规?我总觉得哪里有点不对劲?
全年共销售卷烟500标准箱,取得不含税收人2600万元与卷烟配比的销售成本为5350万元。全年发生管理费用1100万元,其中含业务招待费300万元,卷烟厂为全体职工支付的补充养老保险费130万元,当年发生诉讼费10万元。全年发生销售费用1300万元,其中含当年发生的卷烟广告费500万元,以现金方式支付给中介服务公司佣金50万元(所签订的协议注明相关交易实现收人1500万元)。全年发生财务费用700万元,其中2020年1月1日向某工业企业(非关联企业)借款1000万元所支付的全年借款利息100万元(金融企业同期同类贷款利率为7%营业外支出共计250万元,包括通过省级人民政府向灾区捐款200万元,因违规经营被工商管理部门处以罚款20万元,订购的一批材料因临时取消而支付给供货方违约金30万元。计入成本、费用中的实发合理工资总额为2000万元,实际发生职工福利费300万元、职工教育经费60万元,拨缴工会经费48万元,取得相关的工会经费专用收据。取得投资收益260万元,其中包括:当年3月购买了境内甲上市公司的流通股股票30万股,12月收到甲上市公司发放的现金股利80万元;取得国债利息收
甲公司为增值税一般纳税人,专门生产并销售黄酒,2022年增值税相关业务如下:(1)因扩建仓库,购进水泥等工程材料,不含税购买价格50000元;全部款项已用银行存款支付;(2)年末购进粮食600斤,不含税购买价格为200元/斤;款项已经用银行存款支付;决议将该批粮食作为年终福利发送给员工;(3)6月份购进的一批生产原料,已过保质期无法再使用,不含税购买价格10000元;由仓库保管员赔偿损失的80%;(4)购进不需要安装的生产用设备一台,不含税购买价格70000元;另外支付不含税保险费2000元、不含税运输费1000元;均用银行存款支付;该设备预计可以使用5年,预计净残值13000元;设备于8月投入使用;年限平均法计提折旧(5)向A商场销售黄酒300吨,含税售价565元/吨,成本为300元/吨;给予A商场七折优惠,另收取包装物押金(含税)1130元;款项均收取存入银行;(6)年末向B超市销售黄酒500吨,不含税售价400元/吨,该类黄酒成本300元/吨;款项尚未收取,合同约定:如果B超市在5天内支付款项,可以给予2000元的折扣;(7)分别将自产的黄酒20吨发送
公司为增值税一般纳税人,专门生产并销售黄酒,2022年增值税相关业务:因扩建仓库,购进水泥等工程材料,不含税购买价格50000元;全部款项已用银行存款支付;年末购进粮食600斤,不含税购买价格为200元/斤;款项已经用银行存款支付;决议将该批粮食作为年终福利发送给员工;6月份购进的一批生产原料,已过保质期无法再使用,不含税购买价格10000元;由仓库保管员赔偿损失的80%;购进不需要安装的生产用设备一台,不含税购买价格70000元;另外支付不含税保险费2000元、不含税运输费1000元;均用银行存款支付;该设备预计可以使用5年,预计净残值13000元;设备于8月投入使用;年限平均法计提折旧;向A商场销售黄酒300吨,含税售价565元/吨,成本为300元/吨;给予A商场七折优惠,另收取包装物押金(含税)1130元;款项均收取存入银行;年末向B超市销售黄酒500吨,不含税售价400元/吨,该类黄酒成本300元/吨;款项尚未收取,合同约定:如果B超市在5天内支付款项,可以给予2000元的折扣;分别将自产的黄酒20吨发送给生产人员,该批黄酒的生产成本为200元/吨,对外不含税市场售价为28
老师,我想问个体查账征收,可以开专票吗,只要他开的这些货物有进项票就行,是不
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老师,您好,请问我们是个体户,需要变更地址到住宅区,但是个体户名称有美容两个字,提交变更的时候说住宅区不能办美容馆,还有我们都是激光脱毛,SPA项目的,需要怎么改才能通过呢
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老师,请问工商年报中参保人数按什么基数填?是按所得税汇算清缴平均人数还是别的基数填?
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老师,窗帘开发票税率是多少?如果对方是小规模纳税人是不是只能开出1%的发票?
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老师,你好,钢材贸易行业,2023年的进项发票被税务稽查,一般是哪些原因引起? 稽查的12张发票,其中有2张发票,总金额和清单一模一样
老师您是说根据每个人实际发的购物卡金额分别并入个人工资申报工资吗?如果这部分单独发的,没和工资一起发,而是直接计入了管理费用福利费,也没申报购物卡这部分工资,会有什么影响吗?
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