是的,计入福利费,合并工资交个税
老师请问公司中秋节购买购物卡发给员工,大家是如何记账的,我是直接计入借管理费用-福利费 销售费用-福利费 贷银行存款 这种情况入账可以吗
请问老师,公司购买的实物用于员工福利,我可不可以这样做,购进实物,借:管理费用 贷:银行存款 然后在工资表里把这些福利折成现金记入个人工资薪金中,代扣代缴个税。 就相当于发的福利没有走应付职工薪酬 —福利费,没有单独体现,这样可以吗?但是最终也是代扣代缴了个税的
老师好!中秋节公司要发每个人福利,一人200元。其中有两人不是公司员工,会计说不用制表,干脆以买月饼赠送。意思我以借款名义,让出纳将钱转入我个人卡,由我去购买月饼,到时将发票、填费用报销单及写收据来冲抵借款,老师请问一下这种操作是否可行?是否违规?我总觉得哪里有点不对劲?
甲公司为增值税一般纳税人,专门生产并销售黄酒,2022年增值税相关业务如下:(1)因扩建仓库,购进水泥等工程材料,不含税购买价格50000元;全部款项已用银行存款支付;(2)年末购进粮食600斤,不含税购买价格为200元/斤;款项已经用银行存款支付;决议将该批粮食作为年终福利发送给员工;(3)6月份购进的一批生产原料,已过保质期无法再使用,不含税购买价格10000元;由仓库保管员赔偿损失的80%;(4)购进不需要安装的生产用设备一台,不含税购买价格70000元;另外支付不含税保险费2000元、不含税运输费1000元;均用银行存款支付;该设备预计可以使用5年,预计净残值13000元;设备于8月投入使用;年限平均法计提折旧(5)向A商场销售黄酒300吨,含税售价565元/吨,成本为300元/吨;给予A商场七折优惠,另收取包装物押金(含税)1130元;款项均收取存入银行;(6)年末向B超市销售黄酒500吨,不含税售价400元/吨,该类黄酒成本300元/吨;款项尚未收取,合同约定:如果B超市在5天内支付款项,可以给予2000元的折扣;(7)分别将自产的黄酒20吨发送
公司为增值税一般纳税人,专门生产并销售黄酒,2022年增值税相关业务:因扩建仓库,购进水泥等工程材料,不含税购买价格50000元;全部款项已用银行存款支付;年末购进粮食600斤,不含税购买价格为200元/斤;款项已经用银行存款支付;决议将该批粮食作为年终福利发送给员工;6月份购进的一批生产原料,已过保质期无法再使用,不含税购买价格10000元;由仓库保管员赔偿损失的80%;购进不需要安装的生产用设备一台,不含税购买价格70000元;另外支付不含税保险费2000元、不含税运输费1000元;均用银行存款支付;该设备预计可以使用5年,预计净残值13000元;设备于8月投入使用;年限平均法计提折旧;向A商场销售黄酒300吨,含税售价565元/吨,成本为300元/吨;给予A商场七折优惠,另收取包装物押金(含税)1130元;款项均收取存入银行;年末向B超市销售黄酒500吨,不含税售价400元/吨,该类黄酒成本300元/吨;款项尚未收取,合同约定:如果B超市在5天内支付款项,可以给予2000元的折扣;分别将自产的黄酒20吨发送给生产人员,该批黄酒的生产成本为200元/吨,对外不含税市场售价为28
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师您是说根据每个人实际发的购物卡金额分别并入个人工资申报工资吗?如果这部分单独发的,没和工资一起发,而是直接计入了管理费用福利费,也没申报购物卡这部分工资,会有什么影响吗?
不管你怎么发都是要计入工资申报个税