同学你好 对的 要自己做分录
老师:快帐财务软件,月末是不是不能结转销售成本、生产成本,需要自己结转成本,其他可以自动结转
结转增值税分录是 财务软件生成还是自己填写
老师,财务软件设置自动结转销售成本设置对了吗
财务软件结转销售成本用自己做分录吗
结转销售成本的分录是自己做的还是软件自己生成的
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
因为我们商贸公司,那假如我们销售货物主营业务收入是1000,就结转1000吗
同学你好 对的 是这样
那就是借主营业务成本1000贷库存商品1000吗
借应收账款1130贷主营业务收入1000贷应交税费增值税130
那就是借主营业务成本1000贷库存商品1000吗
对的 是这样做分录的哦
我看他之前的会计结转成本他是按进来的库存商品都结转了这是不对的吧
是的 这个是卖多少结转多少的 按购进的成本价结转
那我上面说的也不能卖了1000结转成本也1000呀不合理呀
要看你的成本是多少 不能按收入金额结转
上面你说对呀
我以为你们按成本价卖的呢