在开的发票里边体现那个围裙,然后折扣掉
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?请老师指点迷津
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?销账税额和进项税额需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
,请教您个工作中的问题,公司只有两个股东,而且是父子关系,现在把父亲的股权转让给儿子,都需要交哪些税?注册资本已全部实缴,账面有未分配利润。
老师,有个项目注册了分公司,前期开票是小规模的,后面一般纳税人开票,现在业主要求我们小规模的8个点返还她们,搞不明白了[裂开]
老师,请问:首次购买设备随设备一起购买的保险费及相关手续费计入什么科目?
老师 出口企业收到的货款是人民币可以申请退税吗
老师 可以介绍下一般纳税人出口的流程税率政策这些吗
老师你好就是单位个人债务债权转出,150000这个要不要交个人所得税,就是单位欠小李的钱写了债权转让转给小王了
请问收到税务局信息,要求更正企业所得税A表与利润表年度累计数不符,更正后发现1季度的A表填写错误了,现在只能更正2季度的,1季度的线上不能更正,请问这个数据是自动带过来吗?1季度还需要去税务局更正吗?
老师好,法人在几个公司发工资,之前五个月总共发了4万,计划这后期按照3个点的税率交个人所得税,那后期法人每月在几个公司发工资合计不超36000,还是一年36000*12=432000减去前面发的40000,(432000-40000)/7=56000,按56000这个数发呢?
老师,我在更正2024年的所得税汇缴,利润总额提示这个,详见图片,但是2024年的四季度所得税申报表是不是不能更正了?
老师,你好,公司采购了1张价值1400的办公桌和1个价值2399的冰箱需要入固定资产吗?
我们之前在发票上没有体现,需不需要把围裙的进项税转出
这个是视同销售,交销项税
我们之前在发票上没有体现,现在做账了,需不需要把围裙的进项税转出
不是进项转出,是视同销售交税
但我们没做销售,是直接赠送的,单价为0
赠送就是要视同销售处理,因为没在发票上体现
那我视同销售的话,单价怎么定
按购入的价做销售价,同时结转成本