同学你好 原分录负数红冲

老师,下午好!我司经常是客户会多付款给我司。例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元,实际付款8500元,现在客户要求把500元退回给他,我现在做退回客户会计分录:收到款的时候:借:银行存款8500 贷:应收账款 8500 退回多付款的时候:借:应收账款 500 贷:银行存款500元。我可以这样做嘛?
老师请问下物业公司收的房租:收到时做的借:银行 货:预收 应交增值 销项税 ,但现在又退了房租,我应该怎样做会计分录?
老师请问下,我公司先收到客户的房租费,我们做的会计分录是:借:银行 贷预收账款 应交税费-销项税 现在客户退租,钱是走对公账户的,退回的钱我应该怎样做会计分录?
老师请问下,公司收到客户3000元的房租,当时做的借:银行贷:预收账款 应交税费 销项税 现在公司退客户2000元的房租应该怎样做会计分录?
老师请问下,客户房租总的是21000,但退了2000的押金转成了房租,我们实收到了19000,我应该怎样做会计分录?
收到钱的时候是这个做的会计分录
这是退回的会计分录,这样做是对的吗?
同学你好 可以这样做的
但是税款要不要红冲?
分录都红冲了税款也要的