你好,如果是内账 借:银行存款—老板,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行存款—单位

公司给老板朋友代缴社保,收到的钱怎么做账,之前没有做其他应收款
老师,请问一下公司老板同意帮自己的朋友购买社保,然后他朋友每个月转3000元,扣了社保金额后转回给他朋友,内账怎么做?
你好老师,我想问下我预收账款有70多万是老板帮朋友走账,之前走的公帐,后面就老板私账转给朋友个人了,但账上挂着预收账款70多万怎么处理
老师,老板朋友挂的社保公积金在公司,钱转给了老板私人,我收到银行缴款凭证这个怎么做账
老师,老板的朋友把钱转给老板,老板再把钱转入公司,为了通过公司向供应商采购便宜点,但是现在我们公司要注销,这笔钱还是挂在其他应付款—老板,那我怎么把帐做平呢?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
不是,是税务账
你好 钱转给了老板私人 借:银行存款—老板,贷:其他应付款 收到银行缴款凭证 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款,贷:银行存款
银行回单这笔社保缴纳扣款怎么入账
为啥是银行存款-老板,其他应付呢
钱转给了私人,没到到账,
公司账户帮忙扣了社保,但是钱转给老板个人的,没到公司账户
你好 钱转给了老板私人 借:其他应收款(老板),贷:其他应付款 收到银行缴款凭证(银行回单这笔社保缴纳扣款) 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款,贷:银行存款