你好,就是1500的22%是我们负担,剩下的他们负担是这意思吧?

老师您好,记账的时候把计提工资和社社保与发放工资和缴纳社保都记账在同一个月,可以吗?
老师,您好。我公司是小规模纳税人。之前开了发票季度超过了30万,缴纳了增值税,所得税现在要红冲发票,金额有点大。是否会退回增值税和所得税?有税务风险吗?
老师,请问现在电商平台向税务推送数据,是都是按季度推送,还是也有按月推送的
老师,公司转账到股东,股东再用个人存单(存半年)做质押,银行开承兑汇票支付货款,像这种,怎么做账务处理
公司给员工发的提成我是跟工资合并申报吗
更正以前年度个税,补交的个税,记录到什么科目?
交个税公司承担怎么入账会计分录怎么写
老师,请问一下我们帮客户缴纳税费,借 应交税费进口增值税 贷银行存款 客户转给我们老板。但是老板也没转进公户,直接用公户的钱付款啊。现在我要怎么做分录平这个进口增值税啊?
老师,老板有好几家公司,也在好几家公司担任法人,我的这家贷款了好几百万,扣除大额利息和其他支出,每个月都亏损,亏损越来越多,我想喊法人把他的工资和社保转到别的公司缴纳社保,这样我可以慢慢盈利,但是我的公司就没有人领工资了,怎么处理啊?
你好老师,我们公司11月份补缴了我们的社保,因为我们广东省11月份收到通知要补七到10月份的社保基数的差额部分,那我们现在补的那个差额部分怎么做账呢?
就是我们给他们承担税后,他减去税之后,他到手能拿到1500
那就是1500元×1+22%。这个数据就是了。
这个就是加上22%后的数据,然后把22%扣下来,不就剩下1500元给他了吗?
这样他开票扣除税以后拿不到1500了
你好 这样怎样算都不会一点不差异 因为税款计算产生的差异 会循环的