同学您好:员工餐可以误餐费报销,500块以下的支出可以白条入账,但是不能超过15000。

老师,公司给法人备用金5000块钱,因为公司规模比较小,5000块是零星采购的,一个月可能就花个1000-2000左右,法人那边一个月给我一次发票采购的,然后我冲账的时候就是借管理费用1000贷其他应收款**1000,后边附的发票就是法人拿来的1000;下个月在给我发票我还是这么冲减,这样做行吗?还是说必须实报实销那种,当月出的备用金当月冲减完毕
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
老师,我想问下,这种情况怎么办,就是公司,公户转钱给我做备用金,然后我拿单回来给公司抵冲报销的公司不用在做任何支付,我的有些单无法提供发票的,比如公户转我2万,我花在给工人买快餐,买水,其他琐碎的东西,
老师,我想问下,这种情况怎么办,就是公司,公户转钱给我做备用金,然后我拿单回来给公司抵冲报销的公司不用在做任何支付,我的有些单无法提供发票的,比如公户转我2万,我花在给工人买快餐,买水,其他琐碎的东西,是展览的,这样一个月公账转的钱也多
老师您好,我想问一下,然后你看我这有几张凭证,一张是公司买茶叶的发票,一张是公司买打印机的发票,还有一张是银行流水,就是公司公户转给我们法人的这个钱,这个合计数也就是买这个茶叶和打印机的合计数,相当于就是报销款吧,报销流水单,还用不用把那个法人微信就是支付给商家买茶叶,然后买那个打印机的那个凭证附到后面呀
老师,我的会计学堂怎么进不去了呢
企业汇算清缴时,去年年底预提的工资/奖金费用为10万,今年5月份前实际发放为15万,多发的5万可以在汇算清缴时调整以前年度利润吗?
朴老师,我公司是电商公司且是小规模纳税人,确认收入时借:其他货币资金-抖音店铺12111.66,贷:主营业务收入 11991.74(12111.66/1.01) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额119.92 ,由于季度收入没有达到30万免增值税,所以把销项税转为营业外收入,借:应交税费-应交增值税-销项税额119.92,贷:营业外收入119.92,我这样做对吗?
你好 社保新增人员以后需要年度缴费工资申报以后才能 日常申报名单里列出来吗 人数还是没变
你好在吗?请问我是一般纳税人。这个月要开200万的发票。需要多少进项
农户自产自销咸鹅税点多少?
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
五金粉末涂料 成本需要怎么结转成本呢
1月支付的所得税怎么计提啊?
老师,供货商采取寄售方式销售商品,次月按照实际销售数量和一定比例结算供应商供货款,怎么做分录及税务处理