你好,招待客户产生的住宿费专票,进项税额是不可以抵扣的。
老师,招待客户的住宿费开的是专票,请问进项可以抵扣吗?
老师,招待客户的住宿费专票能否抵扣?
老师,我单位招待客户发生的住宿费,进项税可以抵扣吗
老师,招待客户的住宿费专票,可以抵扣进项吗?进的是招待费是不是都不能抵扣啊
招待客户产生的住宿费专票可以抵扣进项吗
专科今年6月毕业满5年,可以报考今年的中级吗
应付账款可以在什么情况下可以再调把数值调低?
老师,我们公司成立还没收入,管理费用100多万,这样汇算报上去有没有风险呢,之前会计移交23年做到管理费用,24年80多万我可以做在长期待摊费用吗
资本率也就是什么率?我看章程约定资产率达到30%就可以股东分红?
老师,我对递延所得税不理解,[难过]不懂是什么意思
老师,能不能给一份,餐饮行业的常规会计分录都有哪些?
固定资产大型修缮发生的结算审计费用应该计入什么科目,双会计分录,部门经济分类放在哪个分类里面?
请教下,拼柜出口 各自报关 出口退税需要对方报关单吗?
汇算填报资产折旧纳税调整明细表中,资产原值和本年折旧,累计折旧都是填写本年购入金额+以前年度购入的资产原值合计数吗?
职工加上退休返聘人数也不满30人,其中有几个人是退休返聘人员,由于当地税务说法不统一,残保金可以全员纳入申报基数里吗?因为个税都是统一按照薪金申报,如果按照减去返聘人员为基数,申报时会关联个税数据风险提示,反正不满30人免征,总共才十几个人,可以全部作为基数申报了吗?
做不抵扣勾选,选择其他,备注里原因应该如何写?
你好,备注里原因可以写:招待支出
那不抵扣勾选产生的金额,税额,会在增值税附表2中,增值税主表中体现么
你好,不抵扣勾选的税额,是不会在附表和主表体现的
老师,这张住宿费专票,就当普通发票用了是吧?可以税前扣除吧?
你好,是的,按普通发票入账,可以抵扣所得税(可以税前扣除)
老师,出差产生的住宿费专票进项税可以抵扣么
你回家,出差产生的住宿费专票,进项税额是可以抵扣的
你好,出差产生的住宿费专票,进项税额是可以抵扣的
那业务招待费,出差,都产生住宿,为什么一个让抵扣,一个不让抵扣呢
你好,这个就是增值税对抵扣的规定。 业务招待的性质,进项税额都是不能抵扣的
感谢老师的专业讲解,
不客气,祝你学习愉快,工作顺利