你好,招待客户产生的住宿费专票,进项税额是不可以抵扣的。

老师,招待客户的住宿费开的是专票,请问进项可以抵扣吗?
老师,招待客户的住宿费专票能否抵扣?
老师,我单位招待客户发生的住宿费,进项税可以抵扣吗
老师,招待客户的住宿费专票,可以抵扣进项吗?进的是招待费是不是都不能抵扣啊
招待客户产生的住宿费专票可以抵扣进项吗
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
金税四期各项财务数据比例是多少?什么比例范围内不回去预警
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
关于社保基数:每一年我们都是按照上一年度个税系统里完整年度属期工资申报的,因为都是次月发放,比如说:属期25.1-12月实际就是24.12-25.11月的工资,但是发放月是25.1-12月,您能理解吧?社保基数就是按照这个算的申报,会计成本也是按照这个全部计入25年度的,25.12月的工资就记入了26年度了,我就想问下,这个有什么大问题?也不存在虚假申报,就是一直都是这么申报的,完整的12个月的工资算的月均呀,税务对比数据不也是跟个税系统比对吗?
刚入职一家一般纳税人工厂,需要老师指导一下做账和报税流程,新工厂1月份做零申报
老师,我公司托养B公司的怀孕羊,托养3年,每年支付管理费,3年后还托养时,同等的怀孕母羊,这个怎么账务处理
做不抵扣勾选,选择其他,备注里原因应该如何写?
你好,备注里原因可以写:招待支出
那不抵扣勾选产生的金额,税额,会在增值税附表2中,增值税主表中体现么
你好,不抵扣勾选的税额,是不会在附表和主表体现的
老师,这张住宿费专票,就当普通发票用了是吧?可以税前扣除吧?
你好,是的,按普通发票入账,可以抵扣所得税(可以税前扣除)
老师,出差产生的住宿费专票进项税可以抵扣么
你回家,出差产生的住宿费专票,进项税额是可以抵扣的
你好,出差产生的住宿费专票,进项税额是可以抵扣的
那业务招待费,出差,都产生住宿,为什么一个让抵扣,一个不让抵扣呢
你好,这个就是增值税对抵扣的规定。 业务招待的性质,进项税额都是不能抵扣的
感谢老师的专业讲解,
不客气,祝你学习愉快,工作顺利