针对甲企业现有的经营业务,可以进行税收筹划以减轻税负。以下是从不同角度进行的税收筹划分析: 调整业务结构: 甲企业可以主动调整业务结构,将更多的收入转化为安装业务。由于安装业务基本没有进项税额,因此通过增加安装业务的收入,可以减少增值税的缴纳。同时,由于安装业务属于劳务范畴,不需要缴纳增值税,因此还可以降低企业的综合税负。 选择合适的供应商: 甲企业可以比较从一般纳税人企业进货和从小规模纳税人企业进货的税负。如果从小规模纳税人企业进货的税负较低,那么可以选择从小规模纳税人企业进货。如果从一般纳税人企业进货的税负较低,那么可以选择从一般纳税人企业进货。 签订合适的销售合同: 甲企业可以与供应商或客户协商签订合适的销售合同,以享受更多的税收优惠政策。例如,如果甲企业可以与供应商协商将含税价格转化为不含税价格,那么可以减少增值税的缴纳。同时,如果甲企业可以与客户协商将超过20天付款的滞纳金转化为违约金,那么可以避免加收滞纳金所带来的税收负担。 利用税收优惠政策: 甲企业可以积极利用国家出台的相关税收优惠政策,如“营改增”政策、小微企业税收优惠政策等。这些政策的落实可以帮助企业降低税负。 综上所述,甲企业可以通过调整业务结构、选择合适的供应商、签订合适的销售合同和利用税收优惠政策等多种方式进行税收筹划,以减轻企业的税负。

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