同学你好,是根据发票已经入账了吗?

老师,请问7月份我们暂估了管理费 借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,这个暂估要求冲回怎么冲,分录怎么写?
老师 年底暂估费用,然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录,其他应付款的的明细科目是写暂估吗? 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款–暂估
老师你好,请问下上个月暂估了费用,这个月要红冲掉再做正确的吗:借:差旅费 6万,贷:其他应付款-暂估款?这个月开的发票是 10万。红冲掉费用,上个月结转的本年润要红冲掉吗?
老师,我九月份做了一笔暂估,借,管理费用—暂估,贷,其他应付款—暂估,等十月开票时,我想冲掉暂估,可是管理费用—暂估余额为零了,上月结账时结转损益了,怎么冲掉暂估
上个月暂估费用借管理费用贷其他应付款,我是这个月冲好还是汇算清缴时冲好
没有发票他只是暂估
这个月也没有收到
那就可以暂时不冲,等汇算清缴的时候还是没发生再冲吧
我想知道他暂估的是什么费用
他这么做分录的目的是什么
暂估的是什么费用我就不清楚啦,就是费用发生了但是还没支付,就先计提了