你好,那这种可能就是骗子
我目前任职的这家公司的老板有3家公司,A,B,C。 1.老板把A的固定资产原价卖给B,让我开票。开票员,收款人,复核人都不是我。有风险? 2.本来我劳动合同签的是A,然后现在她让我当C的开票员,开增值税专用发票把C的一些设备卖给A。并说下个月把我的社保改在C交。有风险吗? 并且是我来做C和B的账,老师有什么风险?今天我说我不想当开票员老板不同意,问他业务是真实的吗?他说是。老师
老师,之前我们21年预缴税款3000多现在只交2000多的税局,然后专管员要求退税,然后申请了退税,接到税务局的电话说这两年利润差距太多,检测存在政策风险。要求拿财务报表跟今年汇算的去核对!这有风险吗?发票都是真实的。业务也是真实的!
老师,我接到税务局的电话,她说她是风险管控方面的人员,说我们企业我3个低风险点,本来是打算上门来的,后面还是让我们自查。我加了她的微信,请问接到这种电话严重吗?
老师,我今天接到一个税收风险管理局的工作人员,发给我3个风险点,让我提交资料,这种是真的假的,之前有风险都是专管员给发
老师,我们公司有一部分人是不交保险的,如果做劳务费他们代开发票需要交的个税太多了,员工不愿意,这种情况,①工资表正常做,个税只申报交保险的员工,②工资表正常做,个税交不交保险的也都申报,这两种方法,哪个风险更小一点
刚领营业执照,有效期起:是发证时间吗
请教一下老师,我利润表净利润是5万块钱,但是需要缴纳6万多块钱的增值税,那我这个月不是亏了吗?
老师,小规模劳务派遣公司,劳务派遣费20万,代付员工工资社保80万,全额开票和差额开票的开票名称和税率以及会计分录各是什么
老师,您好~ 想咨询下,公司支付给员工的租车费,属于续签约,一般是按年支付给员工。租赁周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月摊销处理。今年5月才支付这笔费用,这种情况下,4月账上是【4月计提,5月支付,5月摊销】;还是【5月支付,然后4、5月一起摊销】后续月份都正常摊销处理。一般比较合规的做法?
想问下企业所得税年报时候跳出这个怎么解决?增值税申报表和营业收入金额是对的上的,报关金额也是对的上的,但是跳出来这个出口收入不知道哪里来的数据,这种情况怎么解决呢?
企业所得税汇算清缴是不是最好在25日前申报上去啊
现在浦东可以办理那个代账许可证吗?
老师,公司的员工购买了一台笔记本电脑,发票开了个人自己的名字,公司能报销吗
想精通税法,学注会里面的税法和学税务师,哪个有含金量呢?
你好,目前汇算清缴有这个问题。 2024年12月的工资是2025年1月发,个税在2025年2月申报这个没有问题。现在账本和个税申报有差额30.11元 例如 2024年12月记账的应付职工薪酬是9969.89元(这个金额扣除了之前帮代缴员工个税) 2025年2月申报2024年12月工资时是10000元(这个申报数不含代缴员工个税30.11) 这样导致数据差额30.11元,请问汇算清缴时该如何调整比较好?
但是老师 他加我微信 发我截图,确实是税务局的系统,说我们有3个风险点,让提交资料
税务局一般是不会让你们加微信的,就会给你们直接打电话的
说是纳税评估所的,请问老师这个是什么单位啊,他让写情况说明
这个是不是你加的个人的微信呀?
是的老师,先是打电话,然后让我加他微信,给我发的截图,请问该怎么写情况说明啊,第一个疑点,我查了下之前报的企业所得税报表,管理费用中研究费用和汇算清缴税表研发费用中数据一样啊
还有疑点2,我们主营业务就是研发信息技术,开票都是技术服务费,占比100%,员工也是大部分研发人员,他们工资占比高,也很正常啊,还有疑点3印花税,他上面说按照开票金额*万分之3缴纳,但是开票特别小金额的是没有合同的,我只交了有合同的印花税,这该怎么写情况说明,才没有风险呢老师,求助您
这真是抱歉,这个我没操作过,您可以按照账上真实情况写
老师,这个印花税,是按照申报收入来缴纳还是按照开票的金额来缴纳呢,我们金额小的客户,几百的1千的,我们按照真实的开票,没合同,这种是交印花税还是不交的
有合同按照合同 没合同就是开票金额算的
如果要交,我们在今年交行吗,这个会产生滞纳金吗
如果都已经给你们发过来了,估计会有滞纳金的
滞纳金是怎么算的老师,像这个汇算清缴,不是5月30才结束吗,是从5月30日开始算吗时间
您说的不是印花税吗 还是企业所得税
印花税老师,疑点3是印花税,印花税这个是不按汇算清缴时间来算的是吗
不是 得看你印花税申报期限来算滞纳金 汇算清缴针对的是企业所得税