你好,那这种可能就是骗子
我目前任职的这家公司的老板有3家公司,A,B,C。 1.老板把A的固定资产原价卖给B,让我开票。开票员,收款人,复核人都不是我。有风险? 2.本来我劳动合同签的是A,然后现在她让我当C的开票员,开增值税专用发票把C的一些设备卖给A。并说下个月把我的社保改在C交。有风险吗? 并且是我来做C和B的账,老师有什么风险?今天我说我不想当开票员老板不同意,问他业务是真实的吗?他说是。老师
老师,之前我们21年预缴税款3000多现在只交2000多的税局,然后专管员要求退税,然后申请了退税,接到税务局的电话说这两年利润差距太多,检测存在政策风险。要求拿财务报表跟今年汇算的去核对!这有风险吗?发票都是真实的。业务也是真实的!
老师,我接到税务局的电话,她说她是风险管控方面的人员,说我们企业我3个低风险点,本来是打算上门来的,后面还是让我们自查。我加了她的微信,请问接到这种电话严重吗?
老师,我今天接到一个税收风险管理局的工作人员,发给我3个风险点,让我提交资料,这种是真的假的,之前有风险都是专管员给发
老师,我们公司有一部分人是不交保险的,如果做劳务费他们代开发票需要交的个税太多了,员工不愿意,这种情况,①工资表正常做,个税只申报交保险的员工,②工资表正常做,个税交不交保险的也都申报,这两种方法,哪个风险更小一点
请问老师,甲单位是饭店,把1层的房屋有的出租给餐厅,小卖店,但是水费单独朝餐厅和小卖店收取的,水费发票是自来水公司统一开给甲饭店,污水处理不征税3元每立方米、水资源非财政票据2.3元每立方米、自来水4.07元每立方米(不含税),合计含税9.5元每立方米。收取餐厅和小卖部也是9.5元每立方米,给对方开的餐厅开的专票9.5元含税(每立方米),给小卖店开的普票9.5元,每立方米。收到的水费做收入,申报的时候按照3%开票的全额申报。一直都是这样操作的。请问正确么?
老师,小规模纳税人季度开票不超过30万可以免征,是指含税金额还是不含税金额
卖了一台老厂房里面的电梯,业务部门只提供了合同,没有处置单,这样可以开票么?
建筑公司的合同与房地产的总公司签合同,建筑公司把发票开给分公司可以嘛
发工资8000,发现迟到扣款200元,银行卡支付7800,怎么做分录呢?
老师,就是我们8月份的记账凭证比较厚,然后没有打孔器,我可以把8月份的凭证分两本钉起来吗?还是怎样操作更好呀,其实我想钉成一本
老师,培训班除技术培训要交印花税,那我做宣传广告的宣传资料需要缴纳印花税吗
老师,清教下附图用的函数为啥显这个,要怎么解决?谢谢!
你好,老师,沥青砼加工费怎么开发票,不带料,只是加工,税率是多少,开发票时选建筑服务吗
老师你好,我想咨询下,建筑分公司有2个项目,一个是2024-2025年养护项目今年4月份已经结束了!然后2025年-2027年的养护项目今年6月份底开始!!!那我们算年收入是从新项目6月份开始算,还是从2025年的1月1日开始算?
但是老师 他加我微信 发我截图,确实是税务局的系统,说我们有3个风险点,让提交资料
税务局一般是不会让你们加微信的,就会给你们直接打电话的
说是纳税评估所的,请问老师这个是什么单位啊,他让写情况说明
这个是不是你加的个人的微信呀?
是的老师,先是打电话,然后让我加他微信,给我发的截图,请问该怎么写情况说明啊,第一个疑点,我查了下之前报的企业所得税报表,管理费用中研究费用和汇算清缴税表研发费用中数据一样啊
还有疑点2,我们主营业务就是研发信息技术,开票都是技术服务费,占比100%,员工也是大部分研发人员,他们工资占比高,也很正常啊,还有疑点3印花税,他上面说按照开票金额*万分之3缴纳,但是开票特别小金额的是没有合同的,我只交了有合同的印花税,这该怎么写情况说明,才没有风险呢老师,求助您
这真是抱歉,这个我没操作过,您可以按照账上真实情况写
老师,这个印花税,是按照申报收入来缴纳还是按照开票的金额来缴纳呢,我们金额小的客户,几百的1千的,我们按照真实的开票,没合同,这种是交印花税还是不交的
有合同按照合同 没合同就是开票金额算的
如果要交,我们在今年交行吗,这个会产生滞纳金吗
如果都已经给你们发过来了,估计会有滞纳金的
滞纳金是怎么算的老师,像这个汇算清缴,不是5月30才结束吗,是从5月30日开始算吗时间
您说的不是印花税吗 还是企业所得税
印花税老师,疑点3是印花税,印花税这个是不按汇算清缴时间来算的是吗
不是 得看你印花税申报期限来算滞纳金 汇算清缴针对的是企业所得税