借银行存款 贷应付职工薪酬社保 其他应收款 支付给个人吗

老师好,公司有两个员工离职了,7月社保基数调整,然后给离职员工补交了两个月的调整数,但是7月工资又没有这两个人,请问个税该如何申报呢,这个补交的社保要如何做账呢
老师,请问社保本月调整基数,把个人部分和公司部分都退回来了,这个分录要怎么做?离职员工的个人部分,和公司部分也已经退回公司账户,离职员工的部分要如何做?
老师您好,我们这个月社保调整,原来社保基数按照高的基数缴纳的,这个月社保基数降低了,原来多交的社保个人和单位部分都退回了,有些人已经离职,退回的个人部分应该怎么入账?
老师你好,就是我们公司有一个员工离职了,但是社保没有做减员所以导致我的工资表上的个人社保数和社保平台的个人社保数不一样,我要怎么处理
老师,公司人员离职,之前交的社保因基数调整退回的单位和个人之前交的费用如何做账?
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
老师,公司并没有收到钱而是在交社保平台上直接出来了总数,但是是扣减过离职的那个人的退费的
今年3月份辞职的,所以他交的1.2月份的社保费因基数调整有退费,申报10月份社保时平台直接按扣减后的社保费交的
借其他应收款 贷应付职工薪酬社保 其他应收款 支付给个人吗
借应付职工薪酬、社保、 贷管理费用、社保
退的钱并没有给个人吧,他个人交的社保的退费平台直接扣减了后才交的社保费
借应其他应收款贷银行缴纳个人的做这个
老师,您看下,没扣离职人员的退费的话应该交16763.26元,平台只交了16676.62,是将离职的人员负担的和企业为他负担的退费都直接扣减了
哦,我知道的,你交的时候借应付这种薪酬社保,其他应收款,个人负担的社保 贷其他应收款 贷银行存款就是了。
不明白,老师,为什么贷其他应收款
当时应该退钱,没有退回来,我挂着其他应收款呀。
后面应收谁的呢,公司应付吗老师
你好,应收社保局的,因为你们单位多交了,后期抵扣了谁的也不收
老师,可以讲的详细些吗,我基础弱一些没明白您说的啥意思
借其他应收款 贷应付职工薪酬社保 其他应收款 支付给个人吗 借应付职工薪酬、社保、 贷管理费用、社保 这个是应该退回,没有退回的多交了的,这个理解吗?第二个是红冲多集体的企业的 那个不明白
第一个老师,个人多交的退费的,然后公司交社保费时一块扣减了
那你应付职工薪酬是企业的, 贷方其他应收款个人负担的,社保不就是个人的吗?
老师,不是其他应付款吗,公司应该付给个人的吗
那你支付的时候怎么做的,用的是其他应收款还是其他应付款,那你当时做的是其他应付款 借其他应收款, 贷应付职工薪酬、 其他应付款,个人负担的社保,那你换一种做法不就行了,思路都是一样的呀。
就是做相反的分录吗老师,之前有个老师让我计入营业外收入呢
对的,是的,你红冲支付的,你不要做营业外收入,因为你这个管理费用当时没有支付,你不允许税前扣除,然后你再做营业外收入再多交税。