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增值税申报不比对发现差红冲金额,为啥红冲金额还要上报缴税呢,是在电子税务局开的发票

2023-11-06 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-06 13:35

你好,用扣除负数的差额进行申报。

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你好,用扣除负数的差额进行申报。
2023-11-06
你是开票盘的还是在电子税务局开发票,如果是开票盘的话,你上报汇总了吗?
2023-11-06
你好!你读入销项的时候,会自动减去的
2021-11-15
你好,需要按正数发票减去红冲发票之后的收入申报 比如正数发票收入100万,负数发票收入10万,收入需要按90万填写申报 
2022-01-11
3月的销售4月红冲,1季度还是要按未红冲前的申报。
2023-04-09
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