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老师好,我们在2021年开错发票金额开多很多,在1月红冲出来,多交增值税是不是在电子税务局里面申报表体现?

2022-01-02 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-02 12:28

你好,是的,是这样的。

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你好,是的,是这样的。
2022-01-02
您好,这个不需要的,您在当期通过以前年度损益调整科目对以前多做的收入进行调整就行了。
2021-03-02
同学,您好! 你这个需要去现场填表申报 按正常的不含税销售额填写 希望可以帮到你
2022-07-11
这个需要按照开票系统和无票收入的金额填写才可以
2022-07-11
同学你好 直接冲减就可以了 红冲了就是原分录负数红冲
2022-07-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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