您好!你当时捐赠来,怎么做的账

老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,请问从会计处理上,我要怎么处理?就是说我要怎么做分录?
老师您好!公司财汽车原值605603,现已折旧539365元,余66237元未折旧完,这个车现在卖了30000元,请问交哪些税,账务怎么处理
请问老师,我们公司处置了一辆提完折旧的面包车,取得二手车销售统一发票,2000元,应该怎么入账?
请问老师 当初接受捐赠一辆车(已提完折旧),现在报废处置了 卖了500元 怎么做账
老师问一下,公司有辆车折旧已经折完了,现在要卖掉这辆车子,那我会计的账务处理应该是怎么做的?
你好!老师,我进到电子税务系统里,查到取得的发票里,有些费用发票无人来报销,也查不到经办人,要怎么处理呢
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师晚上好,中级报名网址是哪个呢
老师,你好!给对方单位开具数电发票专票,可以不输入地址和开户行信息吗?谢谢
老师 请问我明天去税务所开通税务登记和税种核定,数电发票,需要带什么资料过去
老师,我想问一下,我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的),但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27,这些名称和钢结构是一样的东西,在做结算资料的时候,是用的开票的这些名称,我就想请教一下老师,这种能正常抵扣吗?
我们企业的股东是政府100%持股,有商业用房和厂房给企业用,企业代持这些房产和厂房经营,都已租出去了,产生利润后,分红给政府,有协议,并且我们企业是需要做固定资产的,已入固定资产并每期计提折旧,入固定资产时贷方做的其他应付款,我们现在是把这个其他应付款当递延收益每期做营业外收入?还是把其他应付款转到资本公积?
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
当时会计按照名义金额做的 因为没有任何资料 借 固定资产 贷 待处理财产损益
你好!你如果想简单点,借固定资产清理 贷固定资产 ,应交税费-应交增值税
那之前这笔分录怎么处理呢
你好!你这个借待处理财产损益 贷营业外收入
然后再做 借固定资产清理 贷固定资产 ,应交税费-应交增值税吗
你好!是的,就是这样了
那产生了500元的收益 不处理了吗
你好!不是的。后面还有借现金500 贷固定资产清理
老师不应该做 借:固定资产清理 贷:营业外支出吗
你好!你是收到了钱。做收钱的分录了。
不过最终,如果有盈利或者有亏损,是转入营业外收支