你好!是另外一部分做转出

老师,我们开出一张专票,对方没认证,想部分红冲,对方不退票,可以吗?
对方多开了300元的专票,进项税额可以全额抵扣吗,还是要把多余的税部分转出
老师 我2019年收到一张专票,已认证抵扣进项税,现在对方说金额有误,要冲红部分金额。
已抵扣的专票,因对方公司走逃失联,做了进项转出。公对公付的款能要求开票方退回吗?专票的金额部分还能入成本部?
嵌入式软件计算划分硬件部分和软件部分销售额,取得的硬件部分进项发票能抵扣吗,取得的硬件设备专票有一部分没用于嵌入式软件,这都一下抵扣完吗,对方公司把硬件设备的金额是开在一张发票上的。
我刚注册的公司,现在就可以开票了吗
我们是做园区租赁的,我们购买了一些家具,床什么的,就放在我们的屋子里,这个屋子好往外租,我们这些家具,床什么的,想慢慢摊销,如什么科目应该?
老师,请问利息收入是经营性资金流入还是非经营性资金流入
其他经营活动现金有问题因为应收应付没有那么大的金额,老师这个啥意思呀
支付了一年的房租,应该怎么做分录,需要分成12个月做吗
现在数电发票应该不用传输了吧,直接税局下载是一样的
老师,企业之前借款,2025年产生的利息,发票在2026年开,增值税是不是可以抵扣?
公司租赁的办公场所,房租,物业费每月计提好,还是等发票过来了再直接计入费用,有进项
老师,残保金怎么计算?依据是啥
上个月开的发票这个月已经录入红字发票,在哪里看?已经充红了。
认证后再转出?可以不认证全额入成本吗?
你好、不可以,除非是不同的发票
我意思我这部分金额的进项也不认证,就这部分的金额加这部分的进项入成本
你好!但是你勾选认证的时候,不会单独显示这部分
比如11的价税,10的价款,公司出了4,这张票我都不认证抵扣,成本可以入账4.4吗?
你好!可以的,这样可以