你好 是的是这样的呢 对

老师,我们公司签了一个合同,卖货3万吨,对方按照1.5万吨,1万吨,1万吨分三次付款,最后一万吨需要我们提供专票,对方一次性付清尾款,6月份我公司预收3万吨的货款假如是500万,6月已经发出5000吨货物,我该如何缴纳印花税跟确认收入?
您好老师,关于印花税的问题,比如,7月前我们这是按销售收入核定征收的,然后4月份购入了货物,当时没卖,做了库存,8月份卖的,那我按照新政策缴纳印花税,用算上这笔库存合同吗,要把这笔合同算作7-9月买卖合同里征收印花税吗
如果2022.12月签订了一个租赁合同(做成本),租期是从2022.6-2022.12月,那现在是12月份了,成本需要从6月份开始计提吗? 如果需要从6月份开始计提的话,反结账到6月份,补计提了,那之前所得税申报表跟账就对不上了。有什么影响吗? 还是直接在12月补计提就行?
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
我司出租厂房给b公司,从8月起租至11月为免租期4个月,由于对方营业执照在10月份才办理下来,请问 1.租凭合同在11月签订的话是写当天日期还是8月1日的起租日期? 2.如果写起租8月的日期那现在印花税是否已产生滞纳金? 3.在11月才签合同,那可以写当天日期?这样就不会产生滞纳金?
老师,我司劳务公司给甲方学校提供了劳务派遣。对方要求当月开发票,譬如4月发的劳务费30万,他们要今天开出。但是我司没有发票额度了。即时提超过3次税务会上门核查很麻烦。所以放在下个月开可以吗
A105050表格中合计数和四季度已计入成本费用职工薪酬数据有什么关联
老师,我是是材料销售方,甲方买材料,要求包工包料,甲方付给我们款,我们要付给施工方,如何明确合同?如何付给施工方,如果施工方给我们开1%的普票,我们要加多少点才能保住成本,比如材料100一吨,施工20一平方
一般纳税人做账注意什么
老师,公司收到个人代开建筑服务工程费的发票,需要缴纳印花税吗
出口退税发票状态查询是有记录,显示 已认证/已稽核,未退税,但是出口类勾选已勾选没有发票记录,是正常吗
老师,请公司员工清理废旧物,公司额外付钱,这种要报什么税?
老板垫付的款其他应付款,对公账户转还老板的其他应付款是不是每个月转的金额不能太大,次数也不能太多,一般转的金额是多少比较好,次数几次比较好
比如酒水或其他招待给开了专票,我不抵扣一直挂着有风险吗
成本票已入账52000,付款50000。剩余2000不会再付了。算是供应商给的优惠,这多出2000的成本如何处理做账?
老师,计提印花税的依据是不是就是根据对方给开票的金额,根据这个计提
你好 合同金额*税率的呢 万分之三