同学,应该挂在其他应收款——法院,收到的话就冲借银行存款 贷其他应收款
老师,您好。请问公司打官司交的诉讼法,当时计入管理费用,现在胜诉退回来了,已经跨年了,怎么做账务处理
我作为经办人给法院办了一笔诉讼费,财务挂账挂到我的名下了,当时请款的时候法院没有开发票。现在发票来了我报销的时候他们说要等到案子结束以后可能有一部分诉讼费会退回或者由对方承担,到时候这部分钱退回在报销,不然不好下账.,必须要等到法院或者对方单位将这些钱退回后才能做管理费用。
之前交过的税费,现在因为政策原因,减半征收,他给我退了一半回来,假设我之前交了500,现在减半就是退了我250。假设说我之前交税500的时候,我是计入主营业务税金那个科目的,现在我收到退回,我这笔退回,怎么处理呢?怎么做账?
你好老师,公司的项目收不了款,请律师代理追回,我们公司支付法院的诉讼费,2月支付时,做的分录是借管理费用,贷银行存款,现在3月收到法院退回的一半诉讼费,现在我的分录怎么做呢?
老师,因为官司撤诉,退回的法院的费用怎么做账,因为交费的时候是我们公司的人垫付,已经报销给他了,现在退回来的怎么做
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
前期员工报销做的是借其他应付款-员工,贷银行存款,这是几个月前报销时做的,现在法院把这个钱退回来,我怎么挂其他应收?怎么冲销?
借其他应收款——法院 贷其他应收款——员工