你好!你领用的时候没有做账是吗?

老师,我想请教一下,我公司自建厂房,当初买地的费用做成了无形资产每月都有摊销,现在房屋修建完成了,发现土地应该记房屋的原值,现在这个要怎么处理啊,账上应该怎么做,要调账吗?都已经摊销几年了,要缴房产税了,我怎么计算房产的原值。
老师,请问我们之前多结转了成本,本来还应该有10套房子没买,,现在账面上只有一套房子的成本在库存商品里面了,现在老板要让用里面的一套房子投资子公司,该怎么做账呢??
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 具体的会计科目是怎样的? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
请问老师公司本来是租赁的厂房在经营租赁后装修费花了近千万做了长期待摊费用,然后现在要把厂房转入到公司名下就是买下来,那这个账该怎么做
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
没有,就是直接买砂石的就直接放待摊费用了
你好!你房子已经结转到固定资产了吗
没有转固定资产
你好!那你把这个摊销的全部转入在建工程 借在建工程-XX房屋 贷长期待摊费用
把已经摊销的转到在建工程,还有没有摊销的呢?
你好!是没有摊销的部分,都转入到在建工程
那已经摊销的部分不用管吗?转入到在建工程后呢?
你好!你已经摊销的部分,摊销的时候怎么做的分录?
借:长期待摊费用 贷:管理费用
你好!不对吧。你这个不是摊销了。你是增加了长期待摊费用
反了,是贷,长期待摊费用 借,管理费用
你好!这样的话,之前的不用改了。你要改也行 借在建工程 贷管理费用
那转完以后,再做固定资产吗?
你好!是的。再把在建工程转固定资产
做完固定资产,那折旧怎么做啊,房子已经使用10年了
你好!你按剩余使用期间折旧