你好!你领用的时候没有做账是吗?
老师,我想请教一下,我公司自建厂房,当初买地的费用做成了无形资产每月都有摊销,现在房屋修建完成了,发现土地应该记房屋的原值,现在这个要怎么处理啊,账上应该怎么做,要调账吗?都已经摊销几年了,要缴房产税了,我怎么计算房产的原值。
老师,请问我们之前多结转了成本,本来还应该有10套房子没买,,现在账面上只有一套房子的成本在库存商品里面了,现在老板要让用里面的一套房子投资子公司,该怎么做账呢??
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 具体的会计科目是怎样的? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 具体的会计科目是怎样的? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师,抖音平台的达人佣金开不了发票怎么办,只能调增吗
我们公司9月工资10月发,本来应该11月申报期申报9月工资,但我们提前申报,10月报9月工资个税, 这次九月个税已经申报了。但发现少发了小李工资给小李按零申报报了个税。今天补发9月工资,111月申报期再报他工资个税可以吗
老师 公司购买了一块地 只要交付了使用权 就要缴纳城镇土地使用税了吗? 都还没开始开发建设
甲方业主方,乙方为人才外包公司,协议签署的,乙方提供人才到甲方,那么乙方提供过来的人员,产生的招聘交通费,能直接到甲方报销吗
我们公司雇用一个阿姨做中午一顿饭,工资表上没有体现阿姨工资,没有交社保,阿姨买菜可以报销,我现在想咨询,这种情况银行能直接给阿姨打款吗?
事业编是放宽到38岁了吗
小规模缴纳增值税用什么分录
老师好,我们是建筑企业,承建维修乡村公路,因施工需要个农民赔偿的房屋损失款怎么记账?
老师 如果 我们收到了专用发票 先抵扣用了 但是一直未付款 后期对方想作废这些发票的话 我们应该怎么处理账务
老师好,我们这边是广东省的公司,然后我们开发报销通行费发票各大省的都有,这样会有什么问题吗?因为又没有报销住宿费、差旅费这些
没有,就是直接买砂石的就直接放待摊费用了
你好!你房子已经结转到固定资产了吗
没有转固定资产
你好!那你把这个摊销的全部转入在建工程 借在建工程-XX房屋 贷长期待摊费用
把已经摊销的转到在建工程,还有没有摊销的呢?
你好!是没有摊销的部分,都转入到在建工程
那已经摊销的部分不用管吗?转入到在建工程后呢?
你好!你已经摊销的部分,摊销的时候怎么做的分录?
借:长期待摊费用 贷:管理费用
你好!不对吧。你这个不是摊销了。你是增加了长期待摊费用
反了,是贷,长期待摊费用 借,管理费用
你好!这样的话,之前的不用改了。你要改也行 借在建工程 贷管理费用
那转完以后,再做固定资产吗?
你好!是的。再把在建工程转固定资产
做完固定资产,那折旧怎么做啊,房子已经使用10年了
你好!你按剩余使用期间折旧