你好,同学,申报增值税的时候,做进项转出即可,这样认证的和账面就会一致了

上月开出发票未认证,本月做了红冲,那么在增值税申报表中这个红字的进项税额要填在表二中20行红字专用发票信息表注明的进项税额那栏吗
上月已认证的进项,今月冲红重开了蓝字,那要做进项税额转出吗?重开的蓝字可以今月正常认证抵扣吗?
问关于进项税额的问题,我们本月冲红了一张上个月已认证的红子发票,接着对方再开了一张正数发票,税额是一样的,我要想知道我这个月税额多少,是不是看认证服务平台的税额再减去冲红的一张红字已认证的税额?
上月的发票本月有一张冲红了,蓝字发票已认证,红字发票不做进项转出会如何
上月认证的票 这个月冲红 分录是原分录进项税额 红字,还是说如图上的做进项税额转出红字
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账