你好,安项目设置明细 装订,你可以根据你的记账凭证那个右上角的机子号来装订,按顺序就行。

老师,建筑公司下面有十多个施工项目,都在公司结算,请问账本是按业务发生的时间顺序登记还是按项目分类登记?
老师 想问下,建筑公司建筑公司,一次性支付工程师证书挂靠费,每月给其全额缴纳社保,这种怎么入账呢?是按照每月发工资的形式把证书费做到工资里面吗?会计分录是什么?
老师,请问一下,建筑公司的内账,可以按实际支付的工程施工明细下的成本和实际的收入进行结转吗?还是要按照完工百分比确认收入和成本呢?
2023年,某事业单位发生的在建工程业务如下:1月5日,与甲公司签订发包建筑安装工程合同,对该事业单位科研大楼进行扩建。4月10日,将科研大楼停止使用并转入扩建工程。该大楼账面原值为1600万元,累计折旧400万元。4月20日,扩建中拆除楼房部分设施的账面价值为80万元。6月30日, 按照合同预付工程款130万元,款项以财政直接支付结算。12月25日,根据建筑安装工程价款结算账单与施工企业结算工程款共计150万元,工程余款以财政零余额账户结算。12月31日, 大楼扩建完工,达到可使用状态。编制以上业务会计分录。
2023年,某事业单位发生的在建工程业务如下:1月5日,与甲公司签订发包建筑安装工程合同,对该事业单位科研大楼进行扩建。4月10日,将科研大楼停止使用并转入扩建工程。该大楼账面原值为1600万元,累计折旧400万元。4月20日,扩建中拆除楼房部分设施的账面价值为80万元。6月30日,按照合同预付工程款130万元,款项以财政直接支付结算。12月25日,根据建筑安装工程价款结算账单与施工企业结算工程款共计150万元,工程余款以财政零余额账户结算。12月31日,大楼扩建完工,达到可使用状态。编制以上业务会计分录。
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗