现在已经支付了吗?如果已经发生了成本费用,借专项应付款,贷营业外收入。

收到政府的补助10万元,计入了专项应付款项目,前期投入资金都是公司垫付的,补助后期才收到,请问现在项目完结了,应该把这10万从专项应付款转入到啥科目?
老师:政府补助设置了专项应付款的账要怎么做分录呢
老师:政府补助我记入专项应付款了,最后怎么冲呢?
老师 我们收到政府补助 借银行存款贷政府补助 那我们专款专用怎么做分录呢?
老师,去年收到稳岗补助,记到营业外收入-政府补助了,现在让调到其他应付款里,应该怎么处理
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
老师:发生时我借:在建工程,贷:银行存款了
你好,在建工程完工了没有,分摊了没有?
竣工决算报告已经出了
你好不?你开始折旧了没有啊,没有折旧不需要转。
你是说在建转固定资产,然后折旧,7月出的报告,哪我分录改如何记,麻烦老师分享一下,谢谢
借固定资产贷在建工程,八月份开始借管理费用等待累计折旧。
哪专项应付款怎么冲平呢
他不用冲平,你折旧了多少,按照比例来借专项应付款,贷营业外收入或者其他收益。
老师:能留下你的QQ或微信号吗?有个棘手的问题想问你一下
不好意思不可以,学堂不允许我们私下交流 问题在这里面问就可以的。
不方便出现在这里面的,后期可以给你删除。
不好意思老师,我上面问的问题是A公司没有建安资质,在拿到政府专项补助资金项目时,通过招标中标到了B公司,才有了上面的业务。还有两笔政府奖补资金,一笔是16万,资金来了后就买了关于项目用的材料等,应该把这笔资金记入什么科目核算合适
你好,补助是以你企业的名义申请的吗?那你是给别人建还是自己建?
是以自己的名义申请的,也是自己建的
你好,按照上面的来做就可以的,借银行存款,贷专项应付款,你做了成本费用折旧之后,借专项应付款贷营业外收入。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。