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老师:政府补助我记入专项应付款了,最后怎么冲呢?

2023-11-07 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-07 10:34

现在已经支付了吗?如果已经发生了成本费用,借专项应付款,贷营业外收入。

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快账用户9499 追问 2023-11-07 10:35

老师:发生时我借:在建工程,贷:银行存款了

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齐红老师 解答 2023-11-07 10:35

你好,在建工程完工了没有,分摊了没有?

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快账用户9499 追问 2023-11-07 10:36

竣工决算报告已经出了

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齐红老师 解答 2023-11-07 10:37

你好不?你开始折旧了没有啊,没有折旧不需要转。

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快账用户9499 追问 2023-11-07 10:40

你是说在建转固定资产,然后折旧,7月出的报告,哪我分录改如何记,麻烦老师分享一下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-11-07 10:41

借固定资产贷在建工程,八月份开始借管理费用等待累计折旧。

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快账用户9499 追问 2023-11-07 10:43

哪专项应付款怎么冲平呢

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齐红老师 解答 2023-11-07 10:43

他不用冲平,你折旧了多少,按照比例来借专项应付款,贷营业外收入或者其他收益。

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快账用户9499 追问 2023-11-07 10:54

老师:能留下你的QQ或微信号吗?有个棘手的问题想问你一下

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齐红老师 解答 2023-11-07 10:55

不好意思不可以,学堂不允许我们私下交流 问题在这里面问就可以的。

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齐红老师 解答 2023-11-07 10:55

不方便出现在这里面的,后期可以给你删除。

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快账用户9499 追问 2023-11-07 11:19

不好意思老师,我上面问的问题是A公司没有建安资质,在拿到政府专项补助资金项目时,通过招标中标到了B公司,才有了上面的业务。还有两笔政府奖补资金,一笔是16万,资金来了后就买了关于项目用的材料等,应该把这笔资金记入什么科目核算合适

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齐红老师 解答 2023-11-07 11:19

你好,补助是以你企业的名义申请的吗?那你是给别人建还是自己建?

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快账用户9499 追问 2023-11-07 11:20

是以自己的名义申请的,也是自己建的

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齐红老师 解答 2023-11-07 11:21

你好,按照上面的来做就可以的,借银行存款,贷专项应付款,你做了成本费用折旧之后,借专项应付款贷营业外收入。

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快账用户9499 追问 2023-11-07 11:22

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-07 11:22

不用客气,工作愉快。

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现在已经支付了吗?如果已经发生了成本费用,借专项应付款,贷营业外收入。
2023-11-07
你好,专款专用的是专项应付款。 专项应付款使用之后以后再转到其他收入。
2024-07-25
你好 借银行,贷专项应付款 
2022-11-18
您好,这个的话,你们可以每次用的时候,就是银行存款,单独做一个明细就可以的
2023-12-05
你好,政府补助的专项资金 借:银行存款,贷:专项应付款
2022-04-08
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