现在已经支付了吗?如果已经发生了成本费用,借专项应付款,贷营业外收入。

老师:政府补助设置了专项应付款的账要怎么做分录呢
老师你好!政府给医院医院人员临时性补助记政府补助收入可以吗,支付给医院人员时怎么处理呢
老师:政府补助我记入专项应付款了,最后怎么冲呢?
老师 我们收到政府补助 借银行存款贷政府补助 那我们专款专用怎么做分录呢?
你好,老师,是这样的,我公司收到一笔转款专项的政府补助,收的时候我做的是,借:银行存款 贷:政府补助收入,我现在要从专款专项里支出一笔,分录应该怎么做
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师:发生时我借:在建工程,贷:银行存款了
你好,在建工程完工了没有,分摊了没有?
竣工决算报告已经出了
你好不?你开始折旧了没有啊,没有折旧不需要转。
你是说在建转固定资产,然后折旧,7月出的报告,哪我分录改如何记,麻烦老师分享一下,谢谢
借固定资产贷在建工程,八月份开始借管理费用等待累计折旧。
哪专项应付款怎么冲平呢
他不用冲平,你折旧了多少,按照比例来借专项应付款,贷营业外收入或者其他收益。
老师:能留下你的QQ或微信号吗?有个棘手的问题想问你一下
不好意思不可以,学堂不允许我们私下交流 问题在这里面问就可以的。
不方便出现在这里面的,后期可以给你删除。
不好意思老师,我上面问的问题是A公司没有建安资质,在拿到政府专项补助资金项目时,通过招标中标到了B公司,才有了上面的业务。还有两笔政府奖补资金,一笔是16万,资金来了后就买了关于项目用的材料等,应该把这笔资金记入什么科目核算合适
你好,补助是以你企业的名义申请的吗?那你是给别人建还是自己建?
是以自己的名义申请的,也是自己建的
你好,按照上面的来做就可以的,借银行存款,贷专项应付款,你做了成本费用折旧之后,借专项应付款贷营业外收入。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。