现在已经支付了吗?如果已经发生了成本费用,借专项应付款,贷营业外收入。
收到政府的补助10万元,计入了专项应付款项目,前期投入资金都是公司垫付的,补助后期才收到,请问现在项目完结了,应该把这10万从专项应付款转入到啥科目?
老师:政府补助设置了专项应付款的账要怎么做分录呢
老师:政府补助我记入专项应付款了,最后怎么冲呢?
老师 我们收到政府补助 借银行存款贷政府补助 那我们专款专用怎么做分录呢?
老师,去年收到稳岗补助,记到营业外收入-政府补助了,现在让调到其他应付款里,应该怎么处理
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
非盈利社会组织会费收入免税吗
建筑企业进项占比怎么计算, 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
请问一下自然人每个月有工资收入,如果办个个体工商营业执照有没有影响?
建筑企业进账占比怎么计算,因为我的进账比实际进项多。
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
老师:发生时我借:在建工程,贷:银行存款了
你好,在建工程完工了没有,分摊了没有?
竣工决算报告已经出了
你好不?你开始折旧了没有啊,没有折旧不需要转。
你是说在建转固定资产,然后折旧,7月出的报告,哪我分录改如何记,麻烦老师分享一下,谢谢
借固定资产贷在建工程,八月份开始借管理费用等待累计折旧。
哪专项应付款怎么冲平呢
他不用冲平,你折旧了多少,按照比例来借专项应付款,贷营业外收入或者其他收益。
老师:能留下你的QQ或微信号吗?有个棘手的问题想问你一下
不好意思不可以,学堂不允许我们私下交流 问题在这里面问就可以的。
不方便出现在这里面的,后期可以给你删除。
不好意思老师,我上面问的问题是A公司没有建安资质,在拿到政府专项补助资金项目时,通过招标中标到了B公司,才有了上面的业务。还有两笔政府奖补资金,一笔是16万,资金来了后就买了关于项目用的材料等,应该把这笔资金记入什么科目核算合适
你好,补助是以你企业的名义申请的吗?那你是给别人建还是自己建?
是以自己的名义申请的,也是自己建的
你好,按照上面的来做就可以的,借银行存款,贷专项应付款,你做了成本费用折旧之后,借专项应付款贷营业外收入。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。