你好,是的,按照部门归集成本费用
购买急救药品,分录写:借:制造费用-福利费 贷:应付职工薪酬 -福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 以上可以吗?还是只需要写 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
福利费,实报实销,就是借制造销售管理费用-福利费,贷现金或者银行存款 以工资发放就是借制造销售管理费用,贷应付职工薪酬-福利费。借应付职工薪酬-福利费,贷现金或者存款,这样对吗?
8月半,公司发福利,每人都有,借:管理费用、销售费用、制造费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 ,且要并入工资交个税
节日福利费,借:管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费贷:银行存款。这样是对的吧,我们现在\'直接管理费用-福利费,贷银行存款。为什么不可省略中间计提那步。
本来是结转应付职工薪酬的应该是 借:制造费用_福利费 800 贷:应付职工薪酬_福利费 800 借:应付职工薪酬_福利费800 贷:制造费用_福利费800这个对本年利润有什么影响
老师,保安公司服务费,怎么账务处理
郭老师我公司购买园区的办公楼,从个人处买,然后个人到税局代开发票,我们给个人账户转款,备注什么呢
老师我公司购买园区的办公楼,从个人处买,然后个人到税局代开发票,我们给个人账户转款,备注什么呢
中国银行没有u盾可以登录网上银行查询明细吗
老师,个人开化妆工作室,招收学员学习化妆,需要签订合同还是协议更好,我们会计学堂有这方面的合同模版吗
老师,公司有2个自然人股东,其中一个股东占比49%,现在这个股东要全部转让给另外一个股东,资产负债表上未分配利润是49万,2个股东是亲姐妹符合低价转让,假如现在0元转了,受让方股东是不是得按照49万*49%*20%缴纳个税?
老师请问一下,有一张7月份的普票没做账,放在8月份做可以吗?
科目余额表的本年累计借方减本年累计贷方等于什么??
我公司给员工的出差餐补,不需要发票,可以入账吗?
老师,7月份暂估入库四个品,8月份进来两个品,就红冲那两个品的暂估可以吧
老师,公司有社保(工伤医疗),员工住院花2万元,原始资料拿社保中心报工伤去了,社保中心赔1.8万元,这账如何走
分录为: 借:其他应收款 1.8 借:营业外支出 0.2 贷:银行存款2