你好 确认收入是你4月末的汇率 收入和提现差异计入财务费用 手续费估计是提现的手续费

1.甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品售价和原材料中均不含有增值税,假定销售商品.和原材料均符合收入确认条件,成本在确认收入时逐笔结转,12月初应收账款余额为1000万,其他应收款余额为50万元,坏账准备余款为30万,坏账期末计提按余额百分比法(5%)进行,甲公司2019年12月发生如下交易和事项:(1)12月5日,向乙公司销售商品一-批,价款为150万元,已办妥托收手续,同日收到乙公司交付的一-张3个月内到期的银行承兑汇票,面值与应付甲公司款项的金额相同。(2)12月10日,客户A公司经营不善,应收账款10万,确定只有4万能收回,经公司批准,差额按确定坏账处理。(3)12月20日,甲公司为租入某包装物支付给对方押金5万元。(4)12月28日,向丙公司销售商品一批,价款为80万元,以银行存款代垫运杂费2万元,为鼓励丙公司及早付清货款,甲公司规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30,假定计算现金折扣时不考虑增值税,丙公司于2月3日付清了货款。(5)12月30日,甲公司收到丁公司存入的保证金8万元。
3.某企业为增值税一般纳税企业,材料按实际成本核算,适用的增值税率为13%,2019年5月份发生下列业务: (1)开出银承兑汇票一张,面值30000元,用于抵付其前欠 A 公司的货款。该票据为带息票据,票面利率10%,期限6个月,并按0.5%支付银行承兑手续费。 (2)采用托收承付结算方式从 B 公司购入一批甲材料,专用发票注明价款100000元,增值税13000元,对方代垫运杂费400元(不考虑运杂费增值税)。材料已运到并验收入库,款项尚未支付。 (3)上述银行承兑汇票到期,企业付款给 A 公司。(4)到期支付 B 公司材料款。 (5)5月10日,收到 C 公司先支付货款的5650元,5月15日,与 C 公司签订销货合同,供货金额10000元,应交增值税1300元。5月20日,按合同规定,向 C 公司发出货物,确认销售实现,余款在发货后一周付清。一周后,收到 C 公司补付的货款5650元。
云海商厦为信用卡特约单位,信用卡手续费率为5%。5月份发生下列经济业务:(1)5日,各营业柜组商品销售收入的情况如下:image.png实收现金和根据签约单编制的计汇单当天已解存银行,应收货款540元的客户是第八中学。(2)6日,第八中学付来转账支票一张,金额540元,系付前欠货款。(3)20日,各营业柜组商品销售收入情况如下表所示:image.png实收现金和根据签约单编制的计汇单当天已解存银行,现金溢缺的原因待查,应收货款780元的客户是新沪工厂。(4)25日,新沪工厂交来转账支票一张,金额为780元,系偿还前欠货款。(5)28日,本月发生的销货溢缺款,查明系工作中的差错,经领导批准予以转账。
练习商品销售的核算。资料:云海商厦为信用卡特约单位,信用卡手续费率为5%。5月份发生下列经济业务:(1)5日,各营业柜组商品销售收入的情况如下:实收现金和根据签约单编制的计汇单当天已解存银行,应收货款540元的客户是第八中学。(2)6日,第八中学付来转账支票一张,金额540元,系付前欠货款。(3)20日,各营业柜组商品销售收入情况如下表所示:实收现金和根据签约单编制的计汇单当天已解存银行,现金溢缺的原因待查,应收货款780元的客户是新沪工厂。(4)25日,新沪工厂交来转账支票一张,金额为780元,系偿还前欠货款。(5)28日,本月发生的销货溢缺款,查明系工作中的差错,经领导批准予以转账。
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老师好,请教个问题:25年公司被核查出收入成本金额一致,现在要求说明或更正申报,这种情况怎么处理好
老师,您好!补缴了以前年度的税款,记入什么科目呀
收到2025年所得税退税款,应该怎么会计分录?现金流量怎么填写?小企业会计准则
老师,机票抵扣开电子行程单需要备注什么信息,谢谢
老师,老板让做销售费用的费用分析报告,请问该怎么做比较好
老师请问工商公示人数临工的要算上吗
老师,处置固定怎么做账,科目求解
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亚马逊第一次投入80万,销售200万,头程1万。平台广告仓储运输80万,这个能循环用这个资金,后面不投钱可以吗。假设一年销售540万。目前库存130万
老师 我想问下这个去年个税汇算我老板没做 这个月专管员打电话说要他补税钱 这个怎么弄