你现在是要做什么?要做账务处理吗?
华夏商厦采用售价金额核算法核算商品流通业务,2020年3月份发生如下经济业务,据以编制会计分录。1、银行转来上海电器公司托收凭证,所付专用发票列明电饭煲100台,每台230元,共计货款23000元,增值税额2990元;运费凭据列明运费200元,经审核无误当即签发转账支票付讫。2、电器柜转来收货单及购进商品溢余短缺报告单,列明向上海电器公司购入的电饭煲实收98台,短缺2台,原因待查,电饭煲每台售价280元。3、短缺的2台电饭煲,经查系供方少发,经双方协商作退货处理,供方已开来红字专用发票。4、各营业柜组交来商品销售收入缴款单及商品进销存日报表,列明当日各柜组销售额为:百货柜16540元,食品柜13950元,电器柜56480元,全部款项均为现金,并已解存银行。5、月末,商品销售收入、商品销售成本调整前食品柜组有关明细账户余额如下:库存商品账户余额101400.00结转前商品进销差价账户余额55335.00主营业务收入账户余额108600.00主营业务成本账户余额108600.00(1)采用分柜组差价率推算法计算本月食品
华夏商厦采用售价金额核算法核算商品流通业务,2020年3月份发生如下经济业务,据以编制会计分录。1、银行转来上海电器公司托收凭证,所付专用发票列明电饭煲100台,每台230元,共计货款23000元,增值税额2990元;运费凭据列明运费200元,经审核无误当即签发转账支票付讫。2、电器柜转来收货单及购进商品溢余短缺报告单,列明向上海电器公司购入的电饭煲实收98台,短缺2台,原因待查,电饭煲每台售价280元。3、短缺的2台电饭煲,经查系供方少发,经双方协商作退货处理,供方已开来红字专用发票。4、各营业柜组交来商品销售收入缴款单及商品进销存日报表,列明当日各柜组销售额为:百货柜16540元,食品柜13950元,电器柜56480元,全部款项均为现金,并已解存银行。5、月末,商品销售收入、商品销售成本调整前食品柜组有关明细账户余额如下:库存商品账户余额101400.00结转前商品进销差价账户余额55335.00主营业务收入账户余额108600.00主营业务成本账户余额108600.00(1)采用分柜组差价率推算法计算本月食品
华夏商厦采用售价金额核算法核算商品流通业务,2020年3月份发生如下经济业务,据以编制会计分录。1、银行转来上海电器公司托收凭证,所付专用发票列明电饭煲100台,每台230元,共计货款23000元,增值税额2990元;运费凭据列明运费200元,经审核无误当即签发转账支票付讫。2、电器柜转来收货单及购进商品溢余短缺报告单,列明向上海电器公司购入的电饭煲实收98台,短缺2台,原因待查,电饭煲每台售价280元。3、短缺的2台电饭煲,经查系供方少发,经双方协商作退货处理,供方已开来红字专用发票。4、各营业柜组交来商品销售收入缴款单及商品进销存日报表,列明当日各柜组销售额为:百货柜16540元,食品柜13950元,电器柜56480元,全部款项均为现金,并已解存银行。5、月末,商品销售收入、商品销售成本调整前食品柜组有关明细账户余额如下:库存商品账户余额101400.00结转前商品进销差价账户余额55335.00主营业务收入账户余额108600.00主营业务成本账户余额108600.00(1)采用分柜组差价率推算法计算本月食品
云海商厦为信用卡特约单位,信用卡手续费率为5%。5月份发生下列经济业务:(1)5日,各营业柜组商品销售收入的情况如下:image.png实收现金和根据签约单编制的计汇单当天已解存银行,应收货款540元的客户是第八中学。(2)6日,第八中学付来转账支票一张,金额540元,系付前欠货款。(3)20日,各营业柜组商品销售收入情况如下表所示:image.png实收现金和根据签约单编制的计汇单当天已解存银行,现金溢缺的原因待查,应收货款780元的客户是新沪工厂。(4)25日,新沪工厂交来转账支票一张,金额为780元,系偿还前欠货款。(5)28日,本月发生的销货溢缺款,查明系工作中的差错,经领导批准予以转账。
云海商厦为信用卡特约单位,信用卡手续费率为5%。5月份发生下列经济业务:(1)5日,各营业柜组商品销售收入的情况如下:image.png实收现金和根据签约单编制的计汇单当天已解存银行,应收货款540元的客户是第八中学。(2)6日,第八中学付来转账支票一张,金额540元,系付前欠货款。(3)20日,各营业柜组商品销售收入情况如下表所示:
甲为丙和乙的母公司,丙又是丁的母公司,现丙将持有丁的100%股权100万无偿转让乙公司,则丁的分录,借实收资本/甲,贷,长期股权投资/丁,正确吗?
老师您好,公司100%控股投资成立新公司,新公司用于光伏发电,和筹集这个项目所有有关的料工费的支出,是不是应该都用新公司付款
老师您好,1.麻烦给指导一下第三季度财报,报表中风险有需要规避的吗?2.第3季度变动的职工薪酬第一行:填写1-9月应付职工薪酬贷方金额330680元;第二行填写1-9月份应付职工薪酬借方余额414445元吗(因有去年的11.12工资)?3.个税系统的1-9月金额是330680元。4.我们是建筑服务行业,只有工资,没有其他福利费用。这样填合规吗?
税务登记最快办理步骤方案
老师,我们老板是一家公司职员,他成立了一家小规模纳税人,给他所在公司提供服务,提供了30000元的服务,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是单位给老板交的五险一金,这个业务怎么做账务处里
营业执照最快办理方案步骤
房地产企业在预售房子时收的预收账款计提的税金及附加是在当期确认还是等项目完成确认收入时再确认?
老师,出口退税怎么做
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
商品销售的核算
借,应收账款540 贷,主营业务收入540
借,银行存款540 贷,应收账款540
借,银行存款780 贷,应收账款780
借,管理费用 贷,待处理财产损溢
老师还缺一个吧
3,借,应收账款 贷,主营业务收入780