不打算要了,那咱就记到营业外支出就行了。
第一,我这有个房子贷款买的,没有能力还,我们替他还的,挂的其他应收款,但是后来他欠钱太多,我们起诉他了,从我们账户把他首付款让法院扣款了,我这比帐做营业外支出吗? 那最后怎么冲回? 其他应收款和营业外支出? 第二,我们以前多交了税,退回后,我充了欠缴的税款,但是滞纳金那怎么充,打比方欠税款滞纳金共计30万,但是都抵了一部分税款和滞纳金,我不知道滞纳金这怎么做分录,税款着可以记录借:利润分配贷方以前年度损益,红字,但是滞纳金怎么做啊,直接冲银行存款的话,以前冲税那个怎么算? 第三,如果物业公司收到移动公司退给我们的电费,分录是不是应该做营业外收入?
老师啊,我们做的工程劳务分包,由于前期这个工程前期是由另一个公司和甲方签的合同,19年改成我们和甲方签合同,但20年收到了前期的工资和工程款,我做的贷 其他应收 之前的劳务,这笔账怎么做?以前没有会计只有表格登记,钱在私户,我接收按前期余额接的话这个余额我做的其他应收贷方 -之前的劳务,我是做项目的账,前期的另一个劳务和甲方签的项目回来的钱该怎么做?这个钱算收入吗?那个劳务和甲方有开票回款甲方钱没结清,这个钱怎么挂?我们做的工程一整个是分工程部位签的合同。我现在想法是挂帐一个金额倒挤出项目的应收余额 ,但挂帐的话 借 其他应收 之前的劳务公司 贷收入吗。望老师出个主意
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
零余额22年中央总拨款45.5万元,7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费,但当时因为账户与户名不符当月被退回,但退回的钱没有退到零余额账户,而是一直挂在工商银行的账上,所以,7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现,一直到12月对方来催账,一查帐才发现挂在银行账户上,然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款,然后12月冲了,但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万,因为这样做,我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理?
老师,我公司收到一张车辆加油票,需要冲帐,之前一直都是收到票后,走应付账款支付了该笔费用,这个月说油卡还有很多钱,不需要再转该笔费用,我查了一下这几年的帐,没有看到有预付账款挂帐的数,那我该怎么冲帐啊?
冲红24年费用发票油票,现金没有收回分录写
你好老师,车间临时工,可以计入管理费用-劳务费吗 还是要计入制造费用-劳务
这个9-11栏的怎么算,用什么除什么?资产负债率到销售利润率?
老师 计算资本支出的时候可以用资产负债表中净经营性长期资产期末净值-期初净值+本期折旧与摊销。如果用期末净经营性长期资产净值+本期折旧与摊销-(期初净经营性长期资产净值+上年度的折旧摊销)这个公式不能等同于净经营性长期资产的原值期末余额-期初余额吗 因为算下来结果不相等,但是搞不懂哪里错的
请问,像直播电商公司,抖音卖货,提现到公户,如果记账的话,可以按照提现的部分做收入么?
老师,城建税去年已经付了,没记住用哪个科目
老师补去年所得税,汇算清缴,又多了交纳了10块,分录咋写呢
老师请教一下 比如这个月预付 8月的房租、这个月底收到发票的时候 同样是在收到发票当天冲红、 预付房租 负数 银行存款负数。 借预付房租 贷银行存款 对吧、 到8月的时候只做房租确认就好对吧
印花税月末用不用计提?一般纳税人企业没有核定印花税的话,是不是按照季度申报?
老师,这两次是公司购入的一辆汽车和辅助功能系统,这个分录是不是这样做,然后下个月在做固定资产折旧管理,还有购入的汽车当月在税务这边还需要做什么登记或者申报吗
不打算要了,对方不能给你开发票。
老师,我这个无法退回啊,才0.16元,手续刘,4.5元,不打算退回克,我是这样做的,借银行,贷营业外收入-无法支付的应付账款,这样可以吗!?
无法支出的应付账款是 借应付账款贷营业外收入。
那这样相方于挂帐了吧,可是这个我无法取得发票,公户里的这0.16我也付不出去,只能在户里,还是进账,怎么办啊!?
你好 不用了 写分录了