你好,是需要做这些业务的分录?

习题四1.目的:练习生产业务的核算。2.资料:星河公司××年10月发生如下产品生产业务(1)开出转账支票支付第四季度管理部门财产保险费,价税合计9540元,增值税税率6%,取得增值税专用发票(2)仓库发出甲材料,A产品耗用150000元,B产品耗用80000元,生产车间一般耗用2000元,行政管理部门耗用1000元;发出乙材料,A产品耗用100000元,B产品耗用60000元,生产车间一般耗用2000元,行政管理部门耗用500元(3)采购员刘明预借差旅费3000元,出纳用现金支付(4)从银行提取现金84000元,准备发放工资(5)用现金发放工资84000元。(6)用现金支付办公费1800元,其中,支付给车间600元,支付给行政管理部门1200元(7)采购员刘明报销差旅费3500元,无可抵扣增值税票据,出纳用现金补给刘明500元(8)预提本月短期借款利息9000元(9)计提本月固定资产折旧,车间固定资产折旧为30000元,行政管理部门固定资产折旧为8000元。(10)分配本月工资84000元,其中,生产工人工资60000元(生产A产品工人工资40000元
1、目的:练习生产业务的核算。2、资料:星河公司xX年10月发生如下产品生产业务。(1)开出转账支票支付第四季度管理部门财产保险费,价税合计9540元,增值税税率6%,取得增值税专用发票。(②)仓库发出甲材料,A产品耗用150000元,B产品耗用80000元,生产车间一般耗用200002产车间一般耗用2000元,行政管理部门耗用500元。元,行政管理部门耗用1000元;发出乙材料,A产品耗用100000元,B产品耗用60000元,生(3)采购员刘明预借差旅费3000元,出纳用现金支付。(4)从银行提取现金84000元,准备发放工资。(5)用现金发放工资84000元。(6用现金支付办公费1800元,其中,支付给车间600元,支付给行政管理部门1200元。(8)预提本月短期借款利息9000元。(9)计提本月固定资产折旧,车间固定资产折旧为30000元,行政管理部门固定资产折旧为8000元。(10)分配本月工资84000元,其中,生产工人工资60000元(生产A产品工人工资40000元生产B产品工人工资20000元车间管理人员工资12400元行政管理部门人员工资11600
1、目的:练习生产业务的核算。2、资料:星河公司xX年10月发生如下产品生产业务。开出转账支票支付第四季度管理部门财产保险费,价税合计9540元,增值税税率6%,取得增值税专用发票。仓库发出甲材料,A产品耗用150000元,B产品耗用80000元,生产车间一般耗用200002产车间一般耗用2000元,行政管理部门耗用500元。元,行政管理部门耗用1000元;发出乙材料,A产品耗用100000元,B产品耗用60000元,生采购员刘明预借差旅费3000元,出纳用现金支付。从银行提取现金84000元,准备发放工资。用现金发放工资84000元。用现金支付办公费1800元,其中,支付给车间600元,支付给行政管理部门1200元。预提本月短期借款利息9000元。计提本月固定资产折旧,车间固定资产折旧为30000元,行政管理部门固定资产折旧为8000元。分配本月工资84000元,其中,生产工人工资60000元(生产A产品工人工资40000元生产B产品工人工资2000元)车间管理人员工资12400元行政管理部门人员工资11600元
1、目的:练习生产业务的核算。2、资料:星河公司xX年10月发生如下产品生产业务。(1)开出转账支票支付第四季度管理部门财产保险费,价税合计9540元,增值税税率6%,取得增值税专用发票。(②)仓库发出甲材料,A产品耗用150000元,B产品耗用80000元,生产车间一般耗用200002产车间一般耗用2000元,行政管理部门耗用500元。元,行政管理部门耗用1000元;发出乙材料,A产品耗用100000元,B产品耗用60000元,生(3)采购员刘明预借差旅费3000元,出纳用现金支付。(4)从银行提取现金84000元,准备发放工资。(5)用现金发放工资84000元。(6用现金支付办公费1800元,其中,支付给车间600元,支付给行政管理部门1200元。(7)采购员刘明报销差旅费3500元,无可抵扣增值税票据,出纳用现金补给刘明500元。(8)预提本月短期借款利息9000元。(9)计提本月固定资产折旧,车间固定资产折旧为30000元,行政管理部门固定资产折旧为8000元。
1、目的:练习生产业务的核算。2、资料:星河公司xX年10月发生如下产品生产业务。(1)开出转账支票支付第四季度管理部门财产保险费,价税合计9540元,增值税税率6%,取得增值税专用发票。(②)仓库发出甲材料,A产品耗用150000元,B产品耗用80000元,生产车间一般耗用200002产车间一般耗用2000元,行政管理部门耗用500元。元,行政管理部门耗用1000元;发出乙材料,A产品耗用100000元,B产品耗用60000元,生(3)采购员刘明预借差旅费3000元,出纳用现金支付。(4)从银行提取现金84000元,准备发放工资。(5)用现金发放工资84000元。(6用现金支付办公费1800元,其中,支付给车间600元,支付给行政管理部门1200元。(7)采购员刘明报销差旅费3500元,无可抵扣增值税票据,出纳用现金补给刘明500元。(8)预提本月短期借款利息9000元。(9)计提本月固定资产折旧,车间固定资产折旧为30000元,行政管理部门固定资产折旧为8000元。
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请问公司筹建期买了材料自建办公小楼,买材料进来怎么做分录,在建工程又怎么做分录,现在都在使用了,有又怎么做分录呢,谢谢老师解答!
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老师你好快递费税目能开成生产生活服务配送费吗
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