你好,这个是和银行的贷款吗?
请问有一些应付账款,其实是付掉的,是把他红冲掉做正确的还是做成:借应付账款,贷银行存款
想咨询下怎么可以吧其他应付款转到应付账款,借:其他应付款正贷:应付账款正可以吗?还是其他贷负应付账款贷正
您好,老师!不是购进与营业有关的才放应付账款吗?公司购入办公用品、电脑、空调那些不是挂其他应付款吗?怎么区分哪些放其他应付款和应付账款呢?
怎么判定应付账款与其他应付款的区别呢、消防评估的的费用。那么这个公司放应付账款还是其他应付款呢
公司还借款的记账分录:借:其他应付款贷:银行存款是否正确,请老师回答,谢谢
怎样做好工业的成本?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
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进入到短期借款或者长期借款就行